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員工出差的補貼,沒發(fā)票直接報銷嗎?還是并入工資里以前發(fā)

2025-06-05 21:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 21:28

您好,這個不用并入工資申報個稅的,直接入差旅費就可以

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您好,這個不用并入工資申報個稅的,直接入差旅費就可以
2025-06-05
你好? ?你們是有出差的補助制度的話? 有制度 不超過當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)? 就可以寫差旅費報銷單一起核算入賬的。? ?是的。? ?計入工資表來報個稅的??
2020-10-28
您好!可以在差旅報銷單上面寫上補貼50元的,然后一起計入管理費用-差旅費。
2021-01-06
同學(xué), 出差補助不需要發(fā)票的,補助是按天來計算的,直接在報銷單上的補助欄次內(nèi)填上相應(yīng)的金額即可。 這個補助在你當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)允許范圍內(nèi)的可以稅前扣除,超過部分的需要并入工資薪金總額,計算繳納個人所得稅。
2021-04-13
同學(xué)你好 這個不用發(fā)票 直接做差旅費補助就可以了 可以稅前扣除
2022-10-26
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