學(xué)員朋友您好,年會計利潤的12%
匯算清繳,捐贈支出,在納稅調(diào)整項目明細(xì)里面,是個什么標(biāo)準(zhǔn)扣除,看不懂?為什么捐贈2萬,只有1.5萬符合標(biāo)準(zhǔn)?還有五千是什么原因不能扣除??
老師好,今年所得稅匯算清繳中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,捐贈支出的稅收扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
匯算清繳時,什么樣的捐贈支出才可以稅前扣除?
代扣代繳的個稅企業(yè)所得稅匯算能扣除嗎,扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
是利潤總額的12%嗎?
還是營業(yè)利潤的12%呢?
學(xué)員您好那是利潤總額的
是利潤總額的12%嗎?
學(xué)員您好,是的,對的
老師,我們2022年利潤總額是-187258.26,實際捐贈支出是8000元。意思是需要調(diào)增30470.99?
就是,我用8000-(-187258.26*12%)來算的,對嗎?
虧損就不能捐贈,全額調(diào)整就可以了
老師,有捐贈支出,就得填這個捐贈支出明細(xì)表。請問,我該怎么填?您說的,虧損的話,就不能扣除,全部調(diào)增嗎?
學(xué)員您好,是的,對的,8000塊全部調(diào)整就可以
老師,第一行和最后一行不用填嗎?
老師,抗疫捐贈屬于公益性捐贈還是非公益性捐贈?
你好,可以的, 沒問題
學(xué)員朋友您好,屬于,公益性捐贈
最后一行不填嗎?
你好,可以的, 沒問題,沒有數(shù)據(jù)可以不填
2022年,不是有這筆8000嗎?賬載金額那里不填?
同學(xué)您好,有數(shù)據(jù)就要填真實的數(shù)據(jù)的
老師,我現(xiàn)在填的就是2022年這筆8000啊,您看下最后一行說的,2015年至本年發(fā)生的公益性捐贈合計金額啊。以前年度沒發(fā)生,2022年就產(chǎn)生了這筆8000啊。我就填在了最后一行賬載金額那欄。最后一行稅收金額那里,我該怎么填呢?
同學(xué)您好,最后一行稅收金額那里填0
老師,意思,最后一行,我只需要在賬載金額那欄,填8000,就可以了,是吧?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的