你好可以的哦嗯嗯額
老師,我們公司21年申請了高新,21年的審計報告也有研發(fā)費用加計扣除專項審計報告,但在22年的報表中并未提現(xiàn)這個研發(fā)費用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計報告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
老師,我們2022年拿了高新補助,匯算清繳的時候做研發(fā)費用加計扣除專項審計報告,和不做有什么區(qū)別嗎,如果沒做對我們企業(yè)會有什么影響嗎?會不會把這個高新補助拿回去,還是會怎么樣
老師,這個深圳科技部政務(wù)發(fā)展平臺,申報高企發(fā)展年報,這個要怎么操作啊,我們企業(yè)今年哪了高新。但今年沒有研發(fā)費用,明年也不想拿了。沒影響吧
公司今年要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報沒有把研究費用列明,季報列明了,企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明,年報列明了一年的研究費用,企業(yè)所得稅上加計扣除了,2024季報利潤表沒有列明研究費用,還沒有進(jìn)行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復(fù)審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結(jié)要不要更正24年季度利潤表(把研究費用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報或者年報利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用,年報利潤表列明了一整年的研究費用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本要按項目設(shè)置二級科目嗎
辦理個體戶營業(yè)執(zhí)照的流程是什么?
老師,企業(yè)主營制造業(yè),為什么開票保稅都是副業(yè)商業(yè)
出口退稅備案撤銷后還能再次申請嗎
企業(yè)為職工免費提供工作餐,計入職工福利費,請問該福利費企業(yè)所得稅年報時是否要視同銷售申報?
老師:請問發(fā)票怎么管理,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票有專票+普票,怕上賬做重復(fù)了,怎么做能避免呢?
小微企業(yè),城鎮(zhèn)土地使用稅有減半征收政策嗎
老師好,運費是不含稅的,司機(jī)開發(fā)票的稅額需要我司支付,這個稅額可以稅前扣除嗎?
老師好,存貨進(jìn)營業(yè)外支出匯算清繳的時候要不要調(diào)增
這一題不是非貨幣性資產(chǎn)交換嗎?
老師。今年0申報。不會影響今年已經(jīng)拿到的補助吧,
你好,可以的哦嗯嗯
老師,你的意思是可以0申報,不會影響已經(jīng)拿到的補助是嗎?
你好,是的哦嗯嗯額