這個(gè)稅額,不可以稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)支付司機(jī)個(gè)人運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,從公戶(hù)付出,不能在稅前扣除,還有其他稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?比如需不需要公司代扣代繳司機(jī)的個(gè)人所得稅?
老師,您好!公司支付的房租有發(fā)票,但是需要幾個(gè)部門(mén)分?jǐn)?,如果是普通發(fā)票那分?jǐn)偨痤~是含稅還是不含稅呢?專(zhuān)票是可以抵扣的,按不含稅金額分?jǐn)?,?duì)嗎
支付的個(gè)人利息開(kāi)發(fā)票,是不是可以全額稅前扣除?
老師 我司花錢(qián)請(qǐng)勞務(wù)人員干活,然后勞務(wù)人員去稅局代開(kāi)發(fā)票給我司入賬,代開(kāi)發(fā)票需要繳納增值稅個(gè)稅等稅費(fèi)需要我司另外支付,也就是說(shuō)我司支付了工錢(qián)+稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)我司匯算清繳可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師你好,請(qǐng)問(wèn)我要支付一筆運(yùn)費(fèi)5800元給司機(jī),需要司機(jī)開(kāi)一張發(fā)票給我,但是司機(jī)開(kāi)不出發(fā)票給我,我把開(kāi)票的稅額扣下來(lái),支付5740元給司機(jī),代開(kāi)發(fā)票的稅額支付了58.87,現(xiàn)在我實(shí)際支付了5798.87元,我怎么把1.13的差額入賬呢
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買(mǎi)社保
老師我們是個(gè)體戶(hù)如果開(kāi)20萬(wàn)的專(zhuān)票需要繳納多少錢(qián)全部稅金
小規(guī)模銷(xiāo)售包裝酒涉及消費(fèi)稅啥的么
老師好,請(qǐng)問(wèn):考試的時(shí)候,電腦上怎么怎么打出來(lái)[中括號(hào)]、{大括號(hào)} 。。而且如果涉及到大括號(hào)這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計(jì)稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號(hào)里是應(yīng)計(jì)折舊額)[中括號(hào)里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價(jià)值]{大括號(hào)里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報(bào)銷(xiāo)用 車(chē)站報(bào)解 是什么意思
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒(méi)有報(bào)過(guò)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補(bǔ)交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時(shí)間茭白上市,我有叫很多臨時(shí)工,這些人發(fā)工資是按小時(shí)計(jì)算的,這種到時(shí)候怎么做賬啊