是的,采購方開信息表給銷售方,銷售方用這個開紅字發(fā)票。
老師,我收到2張重復(fù)的運費發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖一張了,我是購買方,我已經(jīng)勾選認證了,現(xiàn)在已經(jīng)給對方開紅字信息表了,對方把負數(shù)發(fā)票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個,應(yīng)該選哪個
請問老師我開出去的專票對方已經(jīng)認證了,但現(xiàn)在我要紅沖 必須是對方開具紅字信息表嗎
我們收到對方7月份的專票,已經(jīng)勾選抵扣做賬了,現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開
我們給對方開專票,對方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
我們開出去一張專票,隔了2個月對方拿回來要紅沖,但是對方已經(jīng)勾選,是要對方在金稅盤填紅字信息表嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
銷售方可以開信息表不?
要是數(shù)電發(fā)票可以的,然后對方需要確認一下。
哦哦(′-ω-`)數(shù)電發(fā)票他們勾選了,我們也可以開具紅字信息表哦,然后開具負數(shù)發(fā)票?
是的,但是對方需要確認一下,然后你們就直接開附屬發(fā)票就行了。
哦哦,謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,問題解決,請好評,謝謝您。