你好!個(gè)人代開的發(fā)票,付給他給人
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司支付運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票開的是公司名稱,之前,打款打給給營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的法人,現(xiàn)在法人卡打不了,對(duì)方寫了一個(gè)說(shuō)明將運(yùn)輸款打到他爸爸卡里,這樣行不行
老師,我們公司與個(gè)人簽的合同,然后這個(gè)人有公司,他是公司的法人,他以他的公司給我們開的發(fā)票,我們把款打到他公司,他給我們了一份他的公司代他個(gè)人收我們公司款的協(xié)議。這個(gè)操作合理嗎?
老師,以前個(gè)人代開的發(fā)票,我們打到他個(gè)人的銀行卡上了,還有一部分款沒(méi)打完。后來(lái)這個(gè)人又成立了公司,之前欠他的款是直接打到他公司呢還是他個(gè)人
老師我一個(gè)供應(yīng)商我欠他家家,我的欠款還沒(méi)來(lái)的急給他打?qū)ベ~戶他就注銷了,那我讓她提供清稅和工商注銷證明,然后打款到他公司法人卡里,然后還給我寫一個(gè)說(shuō)明,公司注銷不能收款法人代收可以么
你好,老師,我們單位現(xiàn)在有一個(gè)這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)不要發(fā)票,后來(lái)工程竣工完成之后,又要發(fā)票,現(xiàn)在我公司給對(duì)方開具了一張發(fā)票,但是打款的時(shí)候,對(duì)方?jīng)]有用公司公戶打過(guò)來(lái),是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來(lái)我們協(xié)商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在,他們還是以個(gè)人名義把這筆錢打入了我公司負(fù)責(zé)人的個(gè)人卡上,這樣的情況,因?yàn)楝F(xiàn)在我們開發(fā)票和轉(zhuǎn)賬有記錄,我能不能把發(fā)票直接沖紅,就當(dāng)他們不要發(fā)票?;蛘哒f(shuō)讓我公司負(fù)責(zé)人把錢打到我公司公戶,寫個(gè)什么說(shuō)明?
老師,法人非正常戶解了,連帶的公司多久才能開電子發(fā)票,現(xiàn)在只能開紙質(zhì)的,太麻煩了
今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,賬上只記了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,但我們有很多軟著,審計(jì)給我們每年做了兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,研發(fā)費(fèi)用輔助賬也是每年兩個(gè)項(xiàng)目,這種情況我們要調(diào)賬嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào),假如2022年10萬(wàn)人工費(fèi)是兩個(gè)項(xiàng)目的,但賬上記為了一個(gè)項(xiàng)目,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期也就是這個(gè)七月紅沖22年一筆總的,再寫個(gè)分錄把兩個(gè)項(xiàng)目名稱分開寫,可以嗎
小工廠沒(méi)有做具體的成本核算,那日常開票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,員工發(fā)放的工資表,不簽字能入賬嗎
老師,你好,我想咨詢一下,我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暫收學(xué)生培訓(xùn)費(fèi),如果考過(guò)了就不退錢,考不過(guò)就退錢,如果收到款是先按預(yù)收款處理還是按收入處理
提問(wèn):收到一張成本票20萬(wàn),本月只支付了15萬(wàn)元,怎么做分錄?
您好老師 建筑行業(yè)異地項(xiàng)目是不是必須當(dāng)月預(yù)繳 當(dāng)月開開票(工程預(yù)收款發(fā)票)?預(yù)繳按照明確政策是增值稅和附加稅就行嗎
老師請(qǐng)問(wèn)服裝加工企業(yè),小規(guī)模納稅人收到的加工普票是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,電費(fèi)記錄管理費(fèi)用,購(gòu)買大米記錄管理費(fèi)用,對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)季度的時(shí)間,同一地址注冊(cè)了兩家公司AB,后來(lái)A公司遷走了。再同一個(gè)地址的時(shí)候,房產(chǎn)土地稅由A公司全額繳納了,B是不是可以不用交了?,除了完稅證明佐證資料外,還需要其他佐證資料嗎,比如房產(chǎn)土地稅代繳協(xié)議。謝謝
老師小規(guī)模納稅人開票算稅點(diǎn)那個(gè)企業(yè)所得稅減成本嗎?
那以后再以公司名稱開的發(fā)票,就直接付給公司,不能混淆了是吧?
老師,去年暫估的費(fèi)用。沒(méi)有來(lái)發(fā)票,原分錄是這樣做的。借主營(yíng)成本-材料,貸應(yīng)付暫估。我原分錄沖銷,借應(yīng)付-暫估,貸以前年度損益調(diào)整,然后納稅調(diào)增處理可以嗎
那以后再以公司名稱開的發(fā)票,就直接付給公司,不能混淆了是吧?是的
老師,去年暫估的費(fèi)用。沒(méi)有來(lái)發(fā)票,原分錄是這樣做的。借主營(yíng)成本-材料,貸應(yīng)付暫估。我原分錄沖銷,借應(yīng)付-暫估,貸以前年度損益調(diào)整,然后納稅調(diào)增處理可以嗎
你好,是的,就是這樣做就可以了。