你好,是的。就是在發(fā)工資的時(shí)候扣下來個(gè)稅。
你好,老師,請(qǐng)問一下,月末必須要計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、職工工費(fèi)經(jīng)費(fèi)
你好老師,計(jì)提所得稅分錄怎么做。這個(gè)必須要計(jì)提嗎
老師你好!個(gè)人所得稅稅必須要做匯算嗎
老師,你好,請(qǐng)教一下,個(gè)人所得稅當(dāng)月扣的必須要計(jì)提嗎
老師您好,我想問一下,當(dāng)月申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)的工資必須當(dāng)月計(jì)提嗎?下月計(jì)提可以嗎?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
我計(jì)提時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸,應(yīng)交個(gè)人所得稅。發(fā)放的時(shí)候借,應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸,銀行存款,那應(yīng)付職工薪酬在哪里沖掉呢
沒有明白這里
你這個(gè)第一個(gè)分錄是發(fā)工資扣個(gè)稅,第二個(gè)分錄是把個(gè)稅交上去,這兩步是對(duì)的。
個(gè)人所得稅本來就是代扣代繳,啷個(gè)要計(jì)提呢
你好,就是叫法不一樣,準(zhǔn)確的是就是發(fā)工資的時(shí)候扣下來,不是計(jì)提。
對(duì)啊,個(gè)人所得稅本來就包括在工資里面,我工資已經(jīng)計(jì)提過一次了
可能做法和理解不一樣吧
是的,。就是工資是正常計(jì)提,然后發(fā)工資時(shí)把個(gè)稅扣下來,就是這樣一個(gè)流程。
好的,謝謝
不客氣的,祝您工作愉快。