你好,這個是不能修改的。
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因為需要發(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴攧漳玫郊t字信息表之后,開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
無繩電話機生產(chǎn)可行性分析報告第一章總論1.1項目內容、企業(yè)目標和發(fā)展戰(zhàn)略1.公司名稱:先鋒電子股份有限公司2.項目內容(1)公司成立初期,將致力于高檔無繩電話機和新型多功能電話機的開發(fā)和生產(chǎn)公司已經(jīng)掌握關鍵技術和具有一定的技術儲備,具備了大批量商業(yè)化生產(chǎn)的能力。(2)2000年進軍消費類電子產(chǎn)品領域:以DVD技術為代表的新技術,包括DVDROM,DVD播放機,可寫DVD等。(3)涉足信息工程產(chǎn)業(yè):POS終端、C卡、刷卡機、電子商務軟件等。3.公司目標引入新的管理機制,以人為本,人盡其才。5個月內生產(chǎn)出新型多功能電話機;8-10個月無繩電話機投產(chǎn);2000年產(chǎn)值3000萬元;2001年7500萬元;2002年1.5億元2000年DVD試產(chǎn)。同時進行多元化發(fā)展方向的拓展。先期目標是步入中國電子百強,最終成為世界級的巨型高技術公司4.發(fā)展戰(zhàn)略(1)方案1:以積累的人才優(yōu)勢和成熟產(chǎn)品為突破口,以特貿的資金優(yōu)勢為依托,在短期內完成資本原始積累、管理經(jīng)驗積累、人力資源的積累和一定的市場占有率,創(chuàng)立自己的產(chǎn)品品牌。通過拓寬產(chǎn)品方向和提高產(chǎn)品檔次,條
(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20.000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150.000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價180.000.00元。A公司未開具發(fā)票,設備通過當世縣政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發(fā)票已經(jīng)認證。(8)18日員工出差報銷差旅費15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子容票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計服務費30.000.00元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發(fā)票已經(jīng)認證。(10)25日從國外進口一批設備零配件,取得海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30.486.73元,價稅合計金額265.000.00元,款項通過銀行支付,已經(jīng)通過稽核比對。要求:(1)寫出每筆業(yè)務的會計處理。(2)計算當期增值
(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20.000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。(6)13日向貧困地區(qū)捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150.000.00元,同期同類產(chǎn)品不含稅銷售單價180.000.00元。A公司未開具發(fā)票,設備通過當世縣政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,發(fā)票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發(fā)票已經(jīng)認證。(8)18日員工出差報銷差旅費15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空運輸電子容票行程單4300元、火車票550元、汽車票320元。(9)20日支付審計服務費30.000.00元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.698.11元,稅率6%,款項通過銀行,發(fā)票已經(jīng)認證。(10)25日從國外進口一批設備零配件,取得海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額30.486.73元,價稅合計金額265.000.00元,款項通過銀行支付,已經(jīng)通過稽核比對。要求:(1)寫出每筆業(yè)務的會計處理。(2)計算當期增值
你好,想問在etc電子發(fā)票信息中的“通行時段”這一內容可以幫忙修改成其他時間嗎?備注:電子發(fā)票已開出。
老師,以前年度開進來的費用發(fā)票,在電子稅務局里能查到,但也沒有做過賬,現(xiàn)在不用管了就行對嗎?
老師,公司以前沒有都是零申報,現(xiàn)在要給員工交社保從公戶發(fā)工資,老板不想員工交個稅,怎么做合規(guī)啊
我們半年前收到客戶美金1萬,現(xiàn)在客戶整個訂單要走信托,多轉的美金客戶那邊不能原路返回,現(xiàn)在情況是這樣客戶的訴求是能不能轉到國內的供貨商,稅務上有哪些注意點。
想問下,工商年報的數(shù)據(jù)和稅務的數(shù)據(jù)有出入,有影響嗎?
老師,我們的營業(yè)范圍是室內裝飾裝修,其他沒有了,看這個經(jīng)營范圍可以開大類勞務,后綴裝修費可以嗎?
老師報個稅的時候失業(yè)保險少寫了一分錢,還用改嗎
一半納稅人取得四百萬形式發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
匯算清繳補稅按0.0005補稅嗎
公司承接的一個項目的窗戶,結果項目爛尾了,現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機構,這個鑒定費怎么入賬,記什么科目?
匯算清繳申報主營業(yè)務成本包括開的加油的,電費水費嗎?