你好 出租情況下,房東的房產(chǎn)稅=租金收入*12% 如果是沒花錢租房子,房東的房產(chǎn)稅 房產(chǎn)稅=房產(chǎn)原值*(1—扣除率)*1.2%
老師 幫我看一下 這個(gè)寫的會(huì)計(jì)分錄對不對 ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
老師,房東沒有去交房產(chǎn)稅,我們怎么辦?
你好,房產(chǎn)稅的納稅人是房東,而不是承租單位,與你們無關(guān)的?
就是租的房子,我們不用考慮房產(chǎn)稅是嗎?上次專管員來,說我們沒交房產(chǎn)稅,是什么情況呢?
你好,是的。 房產(chǎn)稅納稅人是房東,不是承租方。 上次專管員來,說你們沒交房產(chǎn)稅,只能說明專管員對房產(chǎn)稅納稅人搞錯(cuò)了?
之前聽說,如果房東沒交,就得承租房支付房產(chǎn)稅,應(yīng)該是沒有這個(gè)說法,對嗎
你好,是的,沒有這個(gè)說法的?