你好,屬于2021年的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話 借庫(kù)存商品 貸銀行 什么時(shí)間銷售出去的?
老師,我們公司21年有一筆16200的收入要入進(jìn)來(lái),未收到款,未開(kāi)發(fā)票。收款和開(kāi)票都在22年,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
老師:21年12月采購(gòu)材料;當(dāng)月發(fā)票未到;22年1月對(duì)方開(kāi)專票給我;我應(yīng)該怎么入賬
你好,老師,今天我收到去年21年員工的高鐵發(fā)票,賬務(wù)怎么處理比較好,可以借未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款嗎?明年做22年所得稅匯算清繳的時(shí)候要不要處理呢
21年有一筆10萬(wàn)預(yù)付款,22發(fā)票沒(méi)收到,而且發(fā)票不會(huì)在給我們開(kāi)了。22年這筆費(fèi)用做了稅務(wù)調(diào)增,賬務(wù)未處理。請(qǐng)問(wèn)23年這筆預(yù)付賬款怎么調(diào)平?已經(jīng)提供服務(wù),是不是做到成本就可以了,23年會(huì)算清繳不需要在調(diào)增了?
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬(wàn)的費(fèi)用(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當(dāng)期費(fèi)用了(借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
如果商品是作為職工福利發(fā)放的,怎么做分錄
社保費(fèi)費(fèi)用462.但是工資沒(méi)有,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
我們這個(gè)月已經(jīng)交完稅金了,還能再更改申報(bào)嗎
麻煩請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是以前的固定資產(chǎn)入賬,怎么做賬務(wù)處理
摩托車能不能作為公司固定資產(chǎn)來(lái)入賬抵扣
老師,我問(wèn)下有些金額小,確實(shí)無(wú)票,可以用替票嗎?
退還過(guò)來(lái)的保證金利息計(jì)入什么科目
收到稅率6%的發(fā)票,需要開(kāi)13%的票出去,這個(gè)稅差怎么計(jì)算
老師好:想咨詢下 公司logo牌制做,用于展示,一般計(jì)入什么科目?
電子紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是否可以作廢?
22年銷售出去
那你就在二二年借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。