您好!你12月的時候有做分錄嗎

老師,2020年12月采購原材6000元,但是對方2021年1月才開票,請問我怎么做賬?
老師,21年12月付的22年房租,但是沒收到發(fā)票,做的分錄是借:預付,,貸:銀存,22年1月份收到了專票整年的房租我應該怎么做賬
老師:21年12月采購材料;當月發(fā)票未到;22年1月對方開專票給我;我應該怎么入賬
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當時認證為退稅認證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,22年有一筆材料款已經(jīng)付款,但是供應商沒給開發(fā)票,23年開具的發(fā)票,我要怎么做賬12月,23年1月又要怎么做賬呢,22年還缺少一部分材料發(fā)票
計提壞賬準備的分錄怎么寫?最好確認不能收回,又怎么結轉(zhuǎn)壞賬準備
請問農(nóng)業(yè)公司賣農(nóng)藥,肥料是開免稅發(fā)票嗎,平時農(nóng)產(chǎn)品是開的免稅發(fā)票
10月雙休應出勤是22天還是18天
老師 你好 個體餐飲火鍋店 這個消費明細里面有抽紙 蘸料 不同價格鍋底 肉類 菜類 飲料 酒水 做收入時 是不是都要分開?收到的每天消費單子 我怎么登記?進來的相對應的以上菜品等都直接入成本么?
老師 殘保金不計入稅金及附加嗎
老師那些稅種不可以抵扣成本
內(nèi)賬,公司補繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔,個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔,做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應付職工薪酬-社保100,支付時是借應付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
老師,請問下我們是一般納稅人,和水泥廠簽了個裝卸合同,這個稅點是6%嗎?我們老板說只是勞務外包了,可以按5%差額來交稅是嗎?
你好!問一下如果以前的舊公司沒申報過個稅了,工會經(jīng)費可不填寫吧
請問現(xiàn)在申請嵌入式軟件即征即退,除了軟著證書外,還需要測試報告嗎
做了,借原材料:貸銀行存款
你好!你現(xiàn)在借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸原材料
那匯算清繳時候的成本怎么結轉(zhuǎn)了?
你好!你之前已經(jīng)結轉(zhuǎn)了這個材料成本是嗎
年底轉(zhuǎn)了
你好!如果你多結轉(zhuǎn)了,匯算清繳要調(diào)減成本
老師如果是普票的的話直接放賬里面可以嗎?
你好!是的。普通發(fā)票就直接放進去