你好 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30 捐贈(zèng)是公益性的捐贈(zèng)的嗎 是的話利潤的12% 借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
老師你好,稅局打電話來,說匯算清繳里面有項(xiàng)捐贈(zèng)支出應(yīng)該可以全額扣除的,申報(bào)時(shí)候忘記納稅調(diào)減了,要怎樣處理最方便?直接在成本沖平嗎?不然說改了這個(gè)年報(bào)后面的報(bào)表又要全部更正了,謝謝
老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,匯算清繳時(shí)只發(fā)生了捐贈(zèng)支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表,然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示:“詳細(xì)信息:調(diào)用核心征管失敗具體原因:保存失敗錯(cuò)誤原因:《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00?!边@是怎么回事兒?麻煩解答一下謝謝!
老師好,請(qǐng)問匯算清繳時(shí),應(yīng)付暫估寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一欄里,捐贈(zèng)支出(錢)寫在表A105070里 寫個(gè)數(shù)值就行嗎?捐贈(zèng)支出全額扣除嗎?匯算清繳完成后,應(yīng)付暫估的分錄怎么寫?
求開出承兌匯票付貨款的過程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開銷售貨物專票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷后需要做什么
用之前年度損益調(diào)整的話,要修改報(bào)表嗎,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不會(huì)不平
你好可以不修改 忽略鉤稽關(guān)系