同學(xué)您好,一般不用發(fā),發(fā)了也要調(diào)增應(yīng)納稅所得交稅的,社保這些可以扣????
企業(yè)一般納稅人,不給員工交社保,發(fā)的工資每個(gè)月需要交個(gè)人所得稅嗎?(有的工人工資挺高的,一個(gè)月六七千,還有的八九千)怎么做才能合理合法的避稅呢?
想問(wèn)下老師,小規(guī)模人力資源公司怎么合理避稅,增值稅和企業(yè)所得稅,有什么方案嗎?客戶目前有時(shí)候季度開(kāi)發(fā)票會(huì)多超出十萬(wàn)塊來(lái),成本不夠,人員工資自己可以抵扣20萬(wàn),但是一年會(huì)有幾個(gè)月,幾個(gè)季度這十萬(wàn)是多出來(lái)的,想問(wèn)老師有沒(méi)有什么合理避稅的聯(lián)系,
我們是投資合伙企業(yè),要進(jìn)行個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào),里面的投資者信息的表格都是0申報(bào),是不是就不會(huì)影響投資者個(gè)人的綜合所得匯算清繳
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人能不能發(fā)工資,會(huì)不會(huì)影響年度企業(yè)所得稅,要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),合理避稅
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人能不能發(fā)工資,會(huì)不會(huì)影響年度的經(jīng)營(yíng)所得,要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),合理避稅
您好啊,想咨詢(xún)一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類(lèi)別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類(lèi)別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē),我們售后租回的車(chē)又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除?。恐x謝
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),之前月份已經(jīng)有發(fā)法人的工資,這部分法人工資是要匯算到年底的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅里面嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的