你好,據(jù)實填寫就行了
研究費用人工工資已入賬,1月份計入研究費用的人工工資是上一年12月份的,但研發(fā)項目立項從1月份開始,這樣的入賬方式已有兩年時間,并且已享受加計扣除。項目立項日期與入費用日期總是相差一個月,怎么辦,稅務(wù)局核查應(yīng)該怎么解釋呢?
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機器,所以沒收入,沒有利潤,所以上一任會計,把研發(fā)支出費用化支出沒有轉(zhuǎn)到管理費用,然后利潤做的0,并且這3年的費用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費用化支出轉(zhuǎn)到管理費用嗎?3年前的稅還用調(diào)嗎?
企業(yè)明年申請高新 今年要把研發(fā)費劃分出來,1-6月需要把研發(fā)費從已做的成本費用中分出來部分進入研發(fā)費用,做到表內(nèi)。 但是都已核算成本 再劃出研發(fā)費是否要改成本? 7月開始研發(fā)人員為車間管理 進入研發(fā)費就不能核算制造費了 成本就不準這個怎么解決?
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場的狀態(tài)。之前的會計都是有計入研發(fā)費用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費用分攤。目前也一直在分攤研發(fā)費用。他們這家公司目前是在申請高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請問這個財務(wù),賬務(wù)這塊做的對嗎?
老師,之前帳上沒有計入到研發(fā)費用 從今年三月份才開始計入到研發(fā)費用 這兩個表該怎么填
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么