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研究費(fèi)用人工工資已入賬,1月份計入研究費(fèi)用的人工工資是上一年12月份的,但研發(fā)項目立項從1月份開始,這樣的入賬方式已有兩年時間,并且已享受加計扣除。項目立項日期與入費(fèi)用日期總是相差一個月,怎么辦,稅務(wù)局核查應(yīng)該怎么解釋呢?

2020-10-23 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 09:24

同學(xué)你好 這個就直接說工資是當(dāng)月計提次月發(fā)放的

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快賬用戶3130 追問 2020-10-23 09:32

主要是當(dāng)月計提的費(fèi)用當(dāng)月就發(fā)放了,而且金額一致,這就有些不知所措了

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:38

那為什么還不行呢

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快賬用戶3130 追問 2020-10-23 09:42

我立項是在1月份,計提工資并入費(fèi)用也是1月份,發(fā)放也是在1月份,很明顯的,如果計提并發(fā)放在同一個月,總是說不過去啊!這個月還沒過完就發(fā)了工資了。

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:46

發(fā)放工資是在2月份的哦,當(dāng)月計提下月發(fā)放

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同學(xué)你好 這個就直接說工資是當(dāng)月計提次月發(fā)放的
2020-10-23
同學(xué)你好 做分錄嗎
2024-07-08
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-07-08
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023-11-14
同學(xué)你好 1 借,無形資產(chǎn)2400 貸,銀行存款2400 2 借,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出600 貸,銀行存款600 借,管理費(fèi)用600 貸,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出600 3 借,研發(fā)支出一資本化支出2400 貸,應(yīng)付職工薪酬800 貸,原材料1300 貸,累計折舊200 貸,銀行存款100 4 借,無形資產(chǎn)2400 貸,研發(fā)支出一資本化支出2400
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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