你好,都可以的,兩個都正確。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提去年未計(jì)提的租金,分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款—XX嗎
請問補(bǔ)繳去年的印花稅和滯納金,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是計(jì)入“稅金及附加”還是計(jì)入“利潤分配-未分配利潤”?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)增值稅產(chǎn)生的稅金及附加,是不是應(yīng)該計(jì)入利潤總額_未分配利潤
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2021年和2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除未計(jì)入營業(yè)外收入,今年直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除,貸:利潤分配-未分配利潤,再去調(diào)整21年和22年的匯算清繳,調(diào)增營業(yè)外收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,那影響24年的匯算清繳嗎?
老師,補(bǔ)繳以前年度印花稅是補(bǔ)計(jì)提稅金及附加,還是計(jì)入未分配利潤?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報(bào)銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費(fèi)。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
記第二個更準(zhǔn)確吧
你好,這兩個都可以的,因?yàn)樾∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則它有一個未來適用法。
如果入稅金及附加,匯算清繳的時候要不要納稅調(diào)增啊?
需要的可以正常抵扣。滯納金做營業(yè)外支出需要。
不需要是吧?補(bǔ)交的稅金及附加正??蹨p。滯納金營業(yè)外支出肯定的調(diào)增
對的,是的,是這么做的。
那就是 小企業(yè)準(zhǔn)則??缙诘馁M(fèi)用等 就相當(dāng)于當(dāng)期發(fā)生的 用就可以。
是的,是這么理解可以的。