你好,在其他里面填寫就可以的。
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現(xiàn)在是沖管理費用好呢,還是做營業(yè)外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調整嗎,在哪個表調整
老師,你好。我想問一下,例如我這邊2022年度補開了以前年度收入發(fā)票,開了100,在以前年度相應的月份也已經(jīng)調整了收入,補交了所得稅。那我現(xiàn)在弄2022年的匯算清繳,補開以前年度的那部分收入,我這邊是不是不用管,只填入2022年實際那部分收入就可以,不用理填補開以前年度收入的金額
老師,您好。我們有部分政府補助做的其他應付款,年終用多少結轉多少營業(yè)外收入,請問剩余在其他應付款部分要在匯算清繳里面調增嗎?
老師,你好,我想問問您哈,是這樣我在2022年把之前應收賬款好幾年的爛賬多收錢的部分調營業(yè)外收入,現(xiàn)在匯算清繳要填哪個位置呢
老師,你好,我2022年有前幾年應收賬款80446沒有收回,然后再2022年底我做賬:營業(yè)外支出 80446元,貸:應收賬款80446元,然后現(xiàn)在是在營業(yè)外支出那壞賬損失填寫,然后再產(chǎn)損失稅前扣除哪個位置填寫,我還想把這筆80446元調增
股東能在多家公司申報個稅嗎?
建筑公司,在同一個地方,本來有一個合同,也可以正常開發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對于農業(yè)合作社等提供農機服務的企業(yè),機械折舊可直接計入哪個科目呢?
我們開的銷項發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,原單位把我們新轉來的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開具了一張勞務費發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個人繳納社保部分我可以直接用勞務費這張發(fā)票計提社保嗎
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
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老師,你好,我2022年有幾筆是付款沒有收發(fā)票然后2022年我入賬是營業(yè)外支出,現(xiàn)在匯算清繳想調增,請問這筆是填營業(yè)外支出哪個位置比較好
稅調整明細表扣除項目30欄里面。
其他位置我想填入是打官司一些轉賬對方
就是支付一些日常廣告或者是官司款,沒有回票我可以填入壞賬損失那嗎
建議放到其他里面就可以了
我有些壞賬應收我放入壞賬損失那了
可以的,但是你需要去填寫105090這個表格。
沒有收到發(fā)票我放其他那里了
現(xiàn)在是有些應收賬款是好幾年沒有回款,然后我就調營業(yè)外支出,然后填寫105090表,是這樣填寫嗎?然后領導是要把這筆款納稅調增,
可以的,可以這么做的。
A105090表格位置有沒有錯,我填這個位置,還有納稅調增是放其他那嗎
對的,是的,納稅調增就是這么填寫的,沒有問題。
納稅調增那我本來想放34行資產(chǎn)損失,但是不能填寫,不是自動會調增嗎?
34行那個調增你直接填寫,填寫不了嗎。
34行不能直接填寫,我就覺得很奇怪,我覺得是不是我填錯A105090表
但是34行就是灰色,所以開不了
105090這個表格最后面的合計,你看一下它有納稅調增嗎。
我知道什么情況了,105090表格在行次2應該要填寫,我只是在行次3(其中那里)填寫,現(xiàn)在可以過渡到納稅調整34行了
好的,能保存了就行。