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老師,你好。我想問一下,例如我這邊2022年度補開了以前年度收入發(fā)票,開了100,在以前年度相應的月份也已經(jīng)調整了收入,補交了所得稅。那我現(xiàn)在弄2022年的匯算清繳,補開以前年度的那部分收入,我這邊是不是不用管,只填入2022年實際那部分收入就可以,不用理填補開以前年度收入的金額

2023-04-30 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-30 16:18

你好 之前年度的匯算清繳表改了吧 改了的話 就不用填寫了 這個增值稅收入可能和這個企業(yè)所得稅有差異 這樣有提示 可以給稅局寫說明

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快賬用戶7092 追問 2023-04-30 16:23

以前年度的匯算清繳我不記得改了沒有。增值稅我就是改了的,以前年度匯算清繳也得做修改?

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快賬用戶7092 追問 2023-04-30 16:28

我利潤表收入就是和實際一樣的。因為我當時做了以前年度損益調整,就是這個匯算。我是直接按我的利潤表填。還是按我開票金額。不知道會不會有影響

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齊紅老師 解答 2023-04-30 16:36

你好 1以前年度的匯算清繳我不記得改了沒有。增值稅我就是改了的,以前年度匯算清繳也得做修改? ---可以查詢下之前匯算清繳表 ?增值稅是改了之前年度申報表嗎 要是一般是需要改匯算清繳表的 除非是原來做了未開票收入 也都報了 后期沖銷未開票收入 再開票 2我利潤表收入就是和實際一樣的。因為我當時做了以前年度損益調整,就是這個匯算。我是直接按我的利潤表填。還是按我開票金額。不知道會不會有影響 --對于使用了以前年度損益調整,利潤表確實看不到之前的損益影響 看到指只有2022的收入 要是你收入是只有100元 這個金額不大,如果之前沒有改 你可以問下你們稅局 寫今年可以不,一般這個差額不大 稅局那處理靈活 或是你是小企業(yè)會計準則嗎?要是的話,小企業(yè)會計準則按準則沒有以前年度損益調整 是可以不追溯調整 計入本年損益中 也就是可以寫2022的營業(yè)收入中

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齊紅老師 解答 2023-04-30 16:38

或是你是小企業(yè)會計準則嗎?要是的話,小企業(yè)會計準則按準則沒有以前年度損益調整 是可以不追溯調整 計入本年損益中 也就是可以寫2022的營業(yè)收入中 會計是這樣 企業(yè)所得稅嚴格是之前的 還是看金額情況 要是不大總體影響不大 可以看當?shù)囟惥质欠窨梢宰寣懺?022

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快賬用戶7092 追問 2023-04-30 16:44

我剛看了一下我是有修改匯算的,因為當時我補交稅企業(yè)所得稅,不是一二百,金額還挺多

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快賬用戶7092 追問 2023-04-30 16:55

那我現(xiàn)在的匯算收入怎么填寫好呢,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-30 18:29

你好 有修改之前匯算 就只寫2022收入就可以了 也就是按你利潤的收入就可以(也就是之前的收入計入以前年度損益調整的情況下的收入)

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你好 之前年度的匯算清繳表改了吧 改了的話 就不用填寫了 這個增值稅收入可能和這個企業(yè)所得稅有差異 這樣有提示 可以給稅局寫說明
2023-04-30
同學你好,如果到3月底,賬上收入金額小于2月申報的水利建設基金和印花稅的計稅金額,3月就按0收入申報,后續(xù)月份,等超過已申報金額,再按差額申報即可。否則,按與2月底的差額申報。
2023-04-10
你好,可以的,小企業(yè)會計準則可以這么做。
2023-04-04
你好,學員,開了發(fā)票就要確認收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好!2023年加上退款繳納企業(yè)所得稅嗎?你是計入2024年的營業(yè)外收入了?
2024-05-28
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