你好 之前年度的匯算清繳表改了吧 改了的話 就不用填寫了 這個增值稅收入可能和這個企業(yè)所得稅有差異 這樣有提示 可以給稅局寫說明
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,我想問一下,嗯就是因為享受政策減免的退稅,比如2021年12月計提了印花稅,2022年1月份做了繳納,2022年5月份收到了退稅。那我在2022年直接做營業(yè)外收入,不用做以前年度損益調整,對吧。如果是因為多繳退稅,是不是得就得做以前年度損益調整了?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢?
老師,你好。我想問一下,例如我這邊2022年度補開了以前年度收入發(fā)票,開了100,在以前年度相應的月份也已經(jīng)調整了收入,補交了所得稅。那我現(xiàn)在弄2022年的匯算清繳,補開以前年度的那部分收入,我這邊是不是不用管,只填入2022年實際那部分收入就可以,不用理填補開以前年度收入的金額
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調增,得怎么填報?
以前年度的匯算清繳我不記得改了沒有。增值稅我就是改了的,以前年度匯算清繳也得做修改?
我利潤表收入就是和實際一樣的。因為我當時做了以前年度損益調整,就是這個匯算。我是直接按我的利潤表填。還是按我開票金額。不知道會不會有影響
你好 1以前年度的匯算清繳我不記得改了沒有。增值稅我就是改了的,以前年度匯算清繳也得做修改? ---可以查詢下之前匯算清繳表 ?增值稅是改了之前年度申報表嗎 要是一般是需要改匯算清繳表的 除非是原來做了未開票收入 也都報了 后期沖銷未開票收入 再開票 2我利潤表收入就是和實際一樣的。因為我當時做了以前年度損益調整,就是這個匯算。我是直接按我的利潤表填。還是按我開票金額。不知道會不會有影響 --對于使用了以前年度損益調整,利潤表確實看不到之前的損益影響 看到指只有2022的收入 要是你收入是只有100元 這個金額不大,如果之前沒有改 你可以問下你們稅局 寫今年可以不,一般這個差額不大 稅局那處理靈活 或是你是小企業(yè)會計準則嗎?要是的話,小企業(yè)會計準則按準則沒有以前年度損益調整 是可以不追溯調整 計入本年損益中 也就是可以寫2022的營業(yè)收入中
或是你是小企業(yè)會計準則嗎?要是的話,小企業(yè)會計準則按準則沒有以前年度損益調整 是可以不追溯調整 計入本年損益中 也就是可以寫2022的營業(yè)收入中 會計是這樣 企業(yè)所得稅嚴格是之前的 還是看金額情況 要是不大總體影響不大 可以看當?shù)囟惥质欠窨梢宰寣懺?022
我剛看了一下我是有修改匯算的,因為當時我補交稅企業(yè)所得稅,不是一二百,金額還挺多
那我現(xiàn)在的匯算收入怎么填寫好呢,老師
你好 有修改之前匯算 就只寫2022收入就可以了 也就是按你利潤的收入就可以(也就是之前的收入計入以前年度損益調整的情況下的收入)