你們沒有抵扣的話,是銷售方開紅字申請(qǐng) 單
老師,對(duì)方給我我們開了一張紅字發(fā)票,我們也沒有收到藍(lán)票也沒有抵扣,原因是對(duì)方出納開錯(cuò)票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
我們是銷售方,對(duì)方購(gòu)買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購(gòu)買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我們是購(gòu)買方,對(duì)方給我們開的發(fā)票,我們沒抵扣,現(xiàn)在去開紅字發(fā)票沒有編碼,開的紅字發(fā)票不能用,是什么原因呢?
老師,我們銷售方開了發(fā)票給我們,我們已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要開紅字發(fā)票。是銷售方開還是我們購(gòu)買方開紅字發(fā)票信息表啊
老師我們是購(gòu)買方要部分紅沖以前工廠給我們開的發(fā)票我們一直沒有認(rèn)證這張發(fā)票 現(xiàn)在我們發(fā)起紅字發(fā)票確認(rèn)單填開 就出現(xiàn)了該張發(fā)票未做用途確認(rèn) 不允許購(gòu)買方發(fā)起紅沖 是因?yàn)槲覀儧]有認(rèn)證這張發(fā)票嗎還是什么原因
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬,未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤(rùn)啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
銷售方非讓購(gòu)買方開紅字發(fā)票信息表呢?
我們需要勾選了再開紅字信息表嗎?
勾選了以后紅字信息表填寫的時(shí)候能改寫金額嗎?
你們沒有抵扣,就是對(duì)方開,你們開不了
如果我們這個(gè)月月底勾選了呢?我們開的時(shí)候可以改變金額嗎?
你好,同學(xué),改變不了金額 的
如果要改變金額怎么操作?
就是這個(gè)紅沖掉,再重新開具一張新的