你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣的情況下,是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票信息表
我們是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月也申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我們還要開(kāi)紅字發(fā)票,還是銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票的?
老師 我們是購(gòu)買(mǎi)方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來(lái)銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表給銷(xiāo)售方,然后銷(xiāo)售方開(kāi)籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
我們是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,我們開(kāi)了紅字信息表,也開(kāi)了紅字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方嗎,最后兩聯(lián)還要蓋章嗎
我們是銷(xiāo)售方開(kāi)了發(fā)票后對(duì)方抵扣了,然后要開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票信息表給我們,是不是要我們開(kāi)紅字發(fā)票?我記得是已抵扣了,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票的?是不是我弄錯(cuò)了
我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購(gòu)買(mǎi)方給我們紅字信息表,我們開(kāi)了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事