你好這個(gè)在應(yīng)交稅費(fèi)里應(yīng)該是
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
是這樣的,我去年印花稅,還有企業(yè)所得稅計(jì)提的少了,然后今年1月繳納時(shí),我把他去年的計(jì)提分錄沖銷(xiāo)了重新計(jì)提的, 分錄如下去年,借稅金及附加,然后應(yīng)付稅款 借所得稅,貸應(yīng)付稅款 今年沖銷(xiāo),借應(yīng)付稅款, 帶稅金及附加, 借應(yīng)付稅款,貸所得稅 然后又從新計(jì)提,借稅金及附加,帶應(yīng)付稅款 借所得 貸應(yīng)付稅款 然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,正好差所得稅加印花稅的數(shù)額。 求助,這個(gè)分錄應(yīng)該是怎么樣的?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),專管員說(shuō)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),稅金及附加科目虛增了,原因:1、把個(gè)人所得稅計(jì)入了稅金及附加科目,金額19221.89 2、把2021年4季度的稅金及附加計(jì)提到2022年1月份了,金額1255.08 總金額差20476.97元 該怎么調(diào)整??
求開(kāi)出承兌匯票付貨款的過(guò)程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開(kāi)銷(xiāo)售貨物專票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開(kāi)票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開(kāi)具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說(shuō)的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表,資產(chǎn)原值填寫(xiě)內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購(gòu)的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷(xiāo)后需要做什么
我知道。我問(wèn)得是該怎么調(diào)整?
先計(jì)提這個(gè)個(gè)稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 借應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的話,我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是也得計(jì)提,還得補(bǔ)交?
是的餓,否者和申報(bào)的又不一致了
所有與工資相關(guān)的,工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金,水利建設(shè)基金是不是都得補(bǔ)交,會(huì)不會(huì)有滯納金?
是的,更正申報(bào)的不會(huì)有滯納金