你好,這個是紅沖暫估入庫的。 貸方負數(shù)就表示借方。
老師,應付賬款和應收賬款,出現(xiàn)在借貸方,余額代表什么意思?比如:應付賬款,余額在貸方,可卻是負數(shù),這又是什么意思?
老師,應付賬款的期末余額在貸方負數(shù)代表什么意思?
應付暫估本期貸方發(fā)生額代表什么意思
應付暫估里面:本期貸方負數(shù)金額代表什么意思? 就比如這個2660是什么意思?
應付賬款期末余額在貸方有數(shù)據(jù) 代表是什么意思 貸方數(shù)據(jù)是負數(shù)又是什么意思?
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應交進2應付52這樣?結轉應交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應付職工薪酬工資嘛,公司承擔的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據(jù)要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
紅沖暫估入庫后我看也沒到應付賬款里面去啊,一般什么情況會紅沖暫估入庫???
你好,你發(fā)票到了不就可以啦。
你看一下這個賬務處理完整的。
我這邊看不到,發(fā)票到了,紅沖后就應該去應付賬款了不是嗎
為什么直接把他沖沒了呢
借應付賬款暫估 貸原材料或者是庫存商品做這一個不是嗎?
不對 期末余額不對 他是不是漏了一筆
您的意思是這個不對是嗎?
不應該直接沖掉?
這是出現(xiàn)了借方余額不對 你先轉過暫估,應該有貸方余額,然后你紅蟲zan?gu應該余額是零