你好,學(xué)員,稍等一下
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款"明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3510000貸:應(yīng)付賬款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)一步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
審計人員在審查甲企業(yè)2018年度“主營業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在下半年正值銷售旺季之時,收入下滑幅度較大。審計人員懷疑該企業(yè)利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進(jìn)一步審查。審計人員查閱了2018年11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)下列會計分錄:借:銀行存款180000貸:應(yīng)付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單和向A公司開出的發(fā)票。發(fā)貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計180000元。要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款’明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)-步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務(wù)費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務(wù)稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
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