你好,這個是要問什么呢
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款"明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3510000貸:應(yīng)付賬款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)一步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
審計人員在審查甲企業(yè)2018年度“主營業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時,發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在下半年正值銷售旺季之時,收入下滑幅度較大。審計人員懷疑該企業(yè)利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進(jìn)一步審查。審計人員查閱了2018年11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)下列會計分錄:借:銀行存款180000貸:應(yīng)付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進(jìn)賬單回單和向A公司開出的發(fā)票。發(fā)貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計180000元。要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業(yè)務(wù)收入"賬戶時,發(fā)現(xiàn)公司2016年末產(chǎn)品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認(rèn)真查閱了2016年10月、11月、12月的“應(yīng)付賬款’明細(xì)賬,并分別將本市兩家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)資料記錄進(jìn)行了詳細(xì)的審查,其所附的原始憑證為銀行進(jìn)賬單,以及兩家公司開具的購貨發(fā)票。進(jìn)-步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務(wù)收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費(fèi)用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉