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老師,2022年公司暫估成本200萬,在2023年取得成本發(fā)票,這個賬要怎么做?

2023-05-22 23:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 23:13

同學(xué)你好,2023年,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款等科目。

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:14

那成本的分錄呢?

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:15

2022年的暫估需要先沖紅,然后重新做一筆成本的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 23:17

同學(xué)你好,先沖紅,再做成本分錄也行。

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:19

意思是,做也行不做也是可以的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 23:19

同學(xué)你好,是的,做也行不做也可以。

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:20

那我要是做的話,因?yàn)槭窃?023年5月份取得的發(fā)票,那就直接在2023年5月份做這兩筆分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 23:21

同學(xué)你好,是的,做到2023年5月份。

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:23

那就是,如果做的話,那就2023年在5月份正常做賬,匯算清繳就按照實(shí)際取到的成本來進(jìn)行匯算清繳,

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快賬用戶2511 追問 2023-05-22 23:24

然后,如果不做的話,就把取得的成本發(fā)票附在暫估那筆分錄上就可以的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 23:25

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

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同學(xué)你好,2023年,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款等科目。
2023-05-22
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 跨年發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用/利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-11-28
你好;? 你成本金額和 收到發(fā)票金額? ?是否有差異 ;才好判斷的??
2023-02-22
同學(xué),你2022年已經(jīng)暫估成本,后續(xù)2023年沖暫估,再確認(rèn)新的成本
2023-02-14
嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-02-14
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