?22年有筆20萬的費用忘計提了,這個具體是什么費用?
老師,我們有筆費用去年支付的,今年6月份才給我們開的票,我在做去年匯算清繳的時候把這筆費用票給預(yù)估了,怎么處理
老師,1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎,當時沒有預(yù)提這筆的費用?2,老師,如果我上年預(yù)提了這筆費用,回來和預(yù)提的發(fā)票金額一樣,如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠,就預(yù)提了10萬的費用,現(xiàn)在把發(fā)票開回來了,怎樣做賬。我用小企業(yè)會計準則
老師您好,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,然后22年有一筆賬多做費用,我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,納稅調(diào)增,23年的賬我再來訂正這22的分錄,23年我到時候需要納稅調(diào)減嗎,還是正常不用處理?
老師,我去年有筆費用漏計提,在5月去的發(fā)票了 我做匯算清繳的時候做費用調(diào)增,同時會計賬務(wù)5月處理調(diào)整以前年度損益 那我報去年的財務(wù)報表時,要調(diào)整報表,把這筆費用加上去嗎
老師,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,22年有筆20萬的費用忘計提了,這筆費用我在5月取得發(fā)票并且支付了。 現(xiàn)在我做匯算的時候把這筆費用加上了,那我的賬務(wù)怎么處理
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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顧問費用
你好,你這個借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款。
小企業(yè)會計準則好像沒有以前年度損益呢
你好!如果是這種,你直接入管理費用
入今年的費用嗎
我能不能直接調(diào)整未分配利潤,然后掛賬應(yīng)付賬款
您好,可以,但是注意涉及的稅金
稅金也調(diào)未分配利潤,同時把盈余公積也調(diào)嗎
您好,是的,相關(guān)的都需要調(diào)整