是的,你年度的應(yīng)納稅所得額還是虧損的話,表明四季度繳納的所得稅,要退回
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
老師,您好,在2022年第四季度交了企業(yè)所得稅6000多,現(xiàn)在就沒有交過,到現(xiàn)在匯算清繳時(shí)顯示是負(fù)數(shù),應(yīng)退(補(bǔ))所得稅那里顯示是-6000多,代表企業(yè)所得稅還有的退的意思嗎?具體是如何操作匯算呢?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師您好,2022年第一季度盈利,交了2000多企業(yè)所得稅,2022一整年屬于虧損,那么現(xiàn)在匯算清繳是負(fù)數(shù)2000多,如果要退稅是不是很麻煩,并且不太好
三季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是四季度因?yàn)闆]有開票,費(fèi)用一出現(xiàn)在利潤比上季度低很多,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)后會(huì)出現(xiàn)退稅提示嗎?還是會(huì)等到明年的匯算清繳調(diào)整完畢后才會(huì)出提示退稅。
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
整個(gè)退款的過程有多久呢?
這個(gè)有可能稅務(wù)局會(huì)讓你提交說明哦
現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎
不想走退款
那你就要把匯算清繳的應(yīng)納稅所得額調(diào)高一些
我是當(dāng)時(shí)計(jì)提了一筆費(fèi)用,不然所得稅費(fèi)用更高,所以當(dāng)時(shí)是交了6000的的稅,現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)完2022年的帳了,要怎么調(diào)整呢?
去年開票多一些, 沒什么費(fèi)用成本
你現(xiàn)在要把利潤調(diào)高,才不會(huì)退稅,應(yīng)該是沖減成本費(fèi)用哦
現(xiàn)在沖減成本費(fèi)用應(yīng)該也是算在今年了吧?
我是在上個(gè)月也計(jì)提過一筆費(fèi)用,
你當(dāng)時(shí)4季度是按年度累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)所得稅的,當(dāng)時(shí)年度盈利,要預(yù)交所得稅,怎么匯算清繳又是虧損,要退呢
2022年第四季度當(dāng)時(shí)計(jì)提了一筆費(fèi)用,然后再預(yù)交了6000多的企業(yè)所得稅,到后面就沖減了,另外我在今年3月又計(jì)提了一筆費(fèi)用,不然2023年度企業(yè)所得稅還得交稅
你四季度申報(bào)的利潤總額和年度利潤表的利潤總額不一樣嗎