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老師請(qǐng)問,去年12月工資忘計(jì)提了,計(jì)提在今年五月份,需要做哪些分錄

2023-05-20 11:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 11:35

如果想在去年匯算時(shí)扣除,正常計(jì)提,涉及損益類科目就使用以前年度損益調(diào)整科目替代

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快賬用戶2404 追問 2023-05-20 11:47

我現(xiàn)在在2022年的匯算清繳,在填寫工資薪酬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)借方余額,然后就發(fā)現(xiàn)是因?yàn)?021年十二月份的工資忘計(jì)提了,我現(xiàn)在補(bǔ)在2023年的五月是需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,是這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-20 11:56

是的,就是需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

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快賬用戶2404 追問 2023-05-20 11:56

具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-05-20 12:00

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:以前年度損益調(diào)整

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如果想在去年匯算時(shí)扣除,正常計(jì)提,涉及損益類科目就使用以前年度損益調(diào)整科目替代
2023-05-20
你好,可以補(bǔ)提的 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2021-08-25
你好,對(duì)的是的,這個(gè)是正確的。
2022-10-13
借:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等附加
2023-03-07
你好在一月份借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2022-04-19
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