是的,就是這樣做的
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進(jìn)項,1000,銷項500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄這樣做是否正確? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
小規(guī)模 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 待:應(yīng)交稅費-未交增值稅 季度末交稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對否?
您好,我們公司是做清洗幕墻的銷售幕墻機器人的,那我們購買的幕墻機器人是計入什么費用呢
消耗性生物資產(chǎn)是指買來的以后要賣出去的么?比如,買來小豬以后賣大豬,比如買來幼苗,以后賣樹苗?對么?
老師5題解析沒看懂?為什么不都用公允價值
員工當(dāng)月請假,計算工資時需要按照21.75天算每日工資嗎
老師你好,2025年的企業(yè)所得稅預(yù)繳表中的職工薪酬是不是這樣填寫例如:7月份計提工資5000 社保1906.46 住房公積金135 7月份支付6月工資4089.68 社保2681.78 住房公積金270 已計入成本費用的職工薪酬 7041.46元,實際支付給職工薪酬7041.46元 是這樣填寫嗎
收到失業(yè)穩(wěn)崗補貼怎么寫分錄
老師分公司轉(zhuǎn)入的未分配利潤,什么情況下可以用
老師,公司固定資產(chǎn)車輛賣了,開具了二手車統(tǒng)一發(fā)票,我如何寫分錄?
老師,請問社?;鶖?shù)是按照哪個數(shù)交的?
老師,我們公司與總經(jīng)理簽的勞務(wù)合同,每個月4000元,如何扣個稅