你好,減免明細(xì)表填寫錯(cuò)誤,你保存了主表,再打開107040這個(gè)表格試一下。
老師你好!我的實(shí)際利潤總額為715353.65元,乘以0.25是178838.41元,也就是應(yīng)納稅所得額吧。那么減免了143070.73元是怎么算出來的?
請教老師,小微企業(yè)季度所得稅稅額怎么計(jì)算?也是應(yīng)納稅所得額不足100萬元的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,然后按20%的稅率計(jì)算應(yīng)納稅額嗎?比如本季度的利潤總額是10萬元,假如沒有納稅調(diào)整事項(xiàng),那么本季度應(yīng)納所得稅稅額=100000*25%*20%=5000元,對嗎?
老師,2019年所得稅的政策是什么?2019年匯算清繳的第26欄減免所得稅額是怎么算來的,我現(xiàn)在要調(diào)19年所得稅匯算清繳表。調(diào)整稅額為1718.64元
老師,我所得稅匯算調(diào)增完彌補(bǔ)完以前虧損,最終應(yīng)納稅所得額是142.24元,我應(yīng)該交多少稅?怎么計(jì)算,匯算表里顯示繳稅35.56減免32繳稅3.56元,我不知道這是減免后稅率多少
老師,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額是987686.89元,為什么不是直接×2.5%=24692.17,那我補(bǔ)的稅是2976元,表格里怎么算出來要交10500.26元,
公司沒有業(yè)務(wù)往來,一直零申報(bào),四月份購置房產(chǎn)一處,應(yīng)該怎么做賬?才能零申報(bào)?
求企業(yè)所得稅計(jì)算公式,直接法和間接法。
工資薪金在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)扣除嗎。社??蛻舳酥性鯓涌梢钥闯瞿男┦莻€(gè)人部分,哪些是公司部分。
老師您好,企業(yè)有日常稅前不能列支的,做上賬后,等第二年匯算清繳的時(shí)候怎么快速找到,實(shí)操中老會(huì)計(jì)有沒有快捷的方式
24年四季度按次申報(bào)的印花稅應(yīng)該是在開票后15天內(nèi)申報(bào),但是我是在季度末申報(bào)的。這樣系統(tǒng)可能監(jiān)測到我在應(yīng)申報(bào)期限內(nèi)沒有申報(bào)這筆,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,這種情況可以改所屬期嗎?應(yīng)該怎樣處理?
老師:營業(yè)高峰期的易變現(xiàn)率,可以反映隨營業(yè)額增加而不斷增長的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),數(shù)值越小風(fēng)險(xiǎn)越大,不理解
法人個(gè)人帳戶流水超多好不好
金稅四期,實(shí)際操作中,法人代表的個(gè)人帳戶流水超多好不好,怎么規(guī)避查稅呢?
請問老師,去年報(bào)表多計(jì)入了管理費(fèi)用50萬,賬上沒有這個(gè)50萬費(fèi)用,沒有費(fèi)用票。今年要做調(diào)整,匯算清繳時(shí)把這50萬費(fèi)用減掉,如何減呢?
請問如何做年中預(yù)算調(diào)整
好的,我知道了,老師
不用客氣,工作愉快。