你好,發(fā)票收回來,紅沖再重新開。
你好,跨月的普票,客戶要求作廢,重新開具專票,我要怎么處理呢?
老師我們是一般規(guī)模納稅人,請問開了寄給對方的紙質(zhì)的增普,現(xiàn)在對方要求重開,原來開的我要作廢,那我需不需要對方把要求作廢重開的原票給我寄回來
老師,我手上沒有稅盤,對方開的普票不對,需要做費重新開,我怎么知道對方作廢了沒?不作廢有什么影響別
老師你好,請問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,跨年的增值稅普票,對方要求作廢重新開局,需要怎么辦?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,問題是,現(xiàn)在已經(jīng)年報了,那怎么處理這個賬務(wù)呢?
這個不影響的紅燒沖之前的收入,然后再做籃子發(fā)票的
老師,現(xiàn)在紅沖的話。不是相當于今年多了一筆收入嗎?
有個問題,去年開的是免稅的普票?,F(xiàn)在紅沖的話,開不了免稅的了,這個會不會有影響?
今年紅沖一正數(shù)一負數(shù),你不還得重新開嗎?還是開免稅的。
那我年報的數(shù)據(jù),不變嗎?去年年報還需要調(diào)嗎?
一正數(shù)一負數(shù),他不影響
老師,對方要求,不能再開免稅了,要按今年的開1%,這個能行嗎?還是說紅沖的必須按原來的開
你好可以的 可以開1%的