您好,當(dāng)期合計(jì)已繳納金額是否填寫(xiě),
求老師支招!1.公司賬面利潤(rùn)虛高,我們中標(biāo),一般有中間人,給中間人的提點(diǎn)比較大,比如利潤(rùn)的60%其實(shí)是給中間人的,但是不能在賬上體現(xiàn),應(yīng)該怎么辦?2,老板平時(shí)工資開(kāi)的很少,可以給老板開(kāi)高點(diǎn)工資沖減利潤(rùn)嗎?是發(fā)工資繳稅合適,還是交企業(yè)所得稅合適?
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?
老師,麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款?這個(gè)是2022年1~12月。四個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表,后面還有一張?jiān)诤竺妗?/p>
老師麻煩看下2022年四個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,要交多少稅款???這個(gè)怎么看????這個(gè)是我算填的合適嗎
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對(duì)方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師,我問(wèn)下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開(kāi)人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開(kāi)的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
填寫(xiě)了老師
麻煩老師看一下截圖就明白了。
麻煩老師看一下四個(gè)圖的截圖和發(fā)的文字。老師就明白了,你看合適嗎?我總感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁。
您好,13需要填寫(xiě)減免,您沒(méi)有
現(xiàn)在合適了吧老師?
您好,這個(gè)是正確的
老師,麻煩給我看一下,這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎?感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎?麻煩看一下其他的合適嗎?
就是麻煩看一下四個(gè)截圖和我算的稅款不合適,麻煩應(yīng)該交多少稅款?
就是看匯算清繳的數(shù)據(jù)計(jì)算需要繳納的金額減去已繳納的