可以的,但是你稅務(wù)局認(rèn)可吧,只有他認(rèn)可才行。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    問題一:圖一老師如果我們沒有實(shí)繳,然后轉(zhuǎn)讓股權(quán)也沒有給錢,那我股權(quán)轉(zhuǎn)讓類型是選擇初始投資取得的股權(quán)原值嗎?那我股權(quán)原值金額是寫注冊(cè)資本的金額嗎? 問題二:圖片上的股權(quán)轉(zhuǎn)讓凈資產(chǎn)份額是用資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益期末金額*原自然人股東轉(zhuǎn)給新自然人股東的那一部分比例是嗎?(這個(gè)不用*公司股轉(zhuǎn)給鑫自然人股東的那一部分吧) 注:我們?cè)蓶|為自然人股東和公司股,現(xiàn)在他們?nèi)压煞蒉D(zhuǎn)給新的自然人股東
稅務(wù)核實(shí)信息,公司自然人股東持股35%認(rèn)繳2380萬元要轉(zhuǎn)讓這35%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓股權(quán)實(shí)際交易價(jià)格、股權(quán)取得原值、股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額對(duì)應(yīng)股權(quán)原值是多少?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),雙方是自然 人,但原股東沒有實(shí)繳資本,那樣股權(quán)的原值是填零嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額和股權(quán)原值一樣嗎?我現(xiàn)在是公司注冊(cè)資本500萬元,均未實(shí)繳,自然人獨(dú)資,賬面凈資產(chǎn)為-4078.95元,現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,全部轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額、轉(zhuǎn)讓股權(quán)占總股權(quán)的比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、股權(quán)原值這些內(nèi)容都填多少
老師, 我公司是小規(guī)模公司, 注冊(cè)資本500萬。實(shí)收資本439萬。 其中一名自然人股東占比67%,335萬已實(shí)繳到位, 另一位股東是公司, 占比33%,只實(shí)繳104萬,未全部實(shí)繳到位, ,自然人股東需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股東,未分配利潤(rùn)是虧損88萬,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),填寫股權(quán)原值335萬,但是稅務(wù)局退回來了, 顯示資產(chǎn)原值計(jì)算錯(cuò)誤, 讓重新填, 我想問一下, 這個(gè)股權(quán)原值怎么計(jì)算。
                請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?


股權(quán)原值是零,不是轉(zhuǎn)讓更多稅收嗎?
轉(zhuǎn)讓更多稅收是什么意思?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入不是要減去原值嗎?那樣稅不是交多點(diǎn)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
要是我原值寫是零,這樣的話我轉(zhuǎn)讓股權(quán)會(huì)交得更多個(gè)稅的,所以稅局不會(huì)吃亐的
你得有利潤(rùn)才行,你如果沒有利潤(rùn)的話,不需要交稅。
而且你轉(zhuǎn)讓的金額需要繳納印花稅。
公司凈資產(chǎn)是幾千元的,剛好按凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,印花稅也不會(huì)太多,才5000元而已
這個(gè)凈資產(chǎn)是未分配利潤(rùn)嗎?
我們沒有實(shí)繳過,所以凈資產(chǎn)就只是未分配利潤(rùn)而已,沒有其它的了
你好,那就需要多交稅,需要繳納個(gè)稅。
凈資產(chǎn)是5000元左右,那我是這金額做轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入,原值就完蛋零嗎?那樣的話個(gè)稅就是1000元嘍
對(duì)的,是的,是這么做的。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅是隨時(shí)都可以申報(bào)的吧?不需要在規(guī)定的所屬期1-15號(hào)內(nèi)吧
對(duì)的,是的,可以這么做的。
我現(xiàn)在申報(bào)出現(xiàn)征期屬于上個(gè)月的,罰款沒事,不會(huì)影響 到公司征信之類吧
所屬期你按照默認(rèn)的就行。
我現(xiàn)在申報(bào)所屬期是4月份的,但是4月份已經(jīng)過了
你看下你這里能選擇了嗎?能選擇的可以。