借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款。
老師好 我公司是污水處理廠項(xiàng)目公司 現(xiàn)在屬于建設(shè)期 設(shè)備維修花出6000元 保險(xiǎn)公司賠付了10000元 分錄 借管理費(fèi)用 6000 貸其他應(yīng)付6000 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時(shí) 借銀行存款10000 管理費(fèi)用-6000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000 這樣做對(duì)嗎
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費(fèi)用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費(fèi)用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費(fèi)用:6603.78應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師有個(gè)其他應(yīng)付款開了6千的票,分次每次1少,我做的是借其他應(yīng)付款6000,貸銀行存款1000其他應(yīng)付款5000對(duì)嗎
2022年借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款1000貸其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在23年怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是借管理費(fèi)用6000
2022年借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款1000貸其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在23年怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是借管理費(fèi)用6000
老師好,總公司的員工,由總公司發(fā)工資,分公司代交社保,這種情況如果分公司獨(dú)立核算,總分公司之間簽訂代收代付協(xié)議,約定不收取服務(wù)費(fèi),也就是分公司無償提供代收代付服務(wù),還需要開票給總公司嗎
老師,您好。就是單位員工未按要求完成工作,單位以什么合適理由停發(fā)工資呢
客戶退回來的售后機(jī)放在倉庫,盤點(diǎn)數(shù)量的單價(jià),我是按出售價(jià)格登記在盤點(diǎn)表里面,因?yàn)榭蛻舭闯鍪蹆r(jià)扣我們的前的。售后機(jī)放在倉庫后面下單給到生產(chǎn)返修在做成良品
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么填
核定征收的個(gè)體工商戶除了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅局自動(dòng)扣款外,需要另外自行代扣代繳員工個(gè)人所得稅嗎?
老師,這我們是一家小規(guī)模沙盤模型公司,購買模型設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
寫報(bào)銷單,寫少了0.5元,但出鈉已經(jīng)打錢給客戶了,那怎么辦?
對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的支付人工費(fèi),可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,做成勞務(wù)成本嗎?
老師,我們有個(gè)客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購貨物了,那還要建一個(gè)應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了
公司注冊(cè)地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬的房子,出租了,公司在開票系統(tǒng)里,給承租方開租房發(fā)票了。 請(qǐng)問老師: 1.我公司每個(gè)季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開租房發(fā)票了,是不是不用每個(gè)季度在交房產(chǎn)稅了?
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
上面兩個(gè)分錄的金額是6000。
我說錯(cuò)了,應(yīng)該是這樣,這個(gè)分錄怎么調(diào)整2022年收到一張發(fā)票是6000借其他應(yīng)付款6000貸其他應(yīng)付款5000貸銀行存款1000,做錯(cuò)了我當(dāng)時(shí)應(yīng)該做管理費(fèi)用的6000
用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,按照我上面的寫的就可以的??缒炅?,不能直接做到當(dāng)年的管理費(fèi)用。
這樣其他應(yīng)付款就增加了1000了呀
借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款5000,銀行存款1000,正確的不應(yīng)該是這一個(gè)嗎?
其他應(yīng)付款應(yīng)該是在貸方余額1000, 你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款在借方1000
我是收到6000的發(fā)票 一次一千付的 所以這樣做的 對(duì)嗎
可以的,可以這么做的,你還有錢沒有支付還是怎么了?
其他應(yīng)付款還在貸方還有余額
貸方應(yīng)該余額是1000,是不是這么做?如果是的話,就按照我上面的來寫。
貸方5000呀付了1000收到6000的票借方費(fèi)用6000
借以前年度損益調(diào)整6000, 貸其他應(yīng)付款6000有什么問題嗎?你指出來?
你不會(huì)做的話,我告訴你答案了,做這個(gè)就行
因?yàn)樗每缒炅?,所以做以前年度損一調(diào)整,如果是當(dāng)年的話,借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款6000,
我的疑問是我之前是貸方5000呀現(xiàn)在6000不就多欠別人錢了嗎
你好,現(xiàn)在的余額是在貸方1000塊錢,你反應(yīng)不過來嗎?
之前是在借方6000貸方1000,現(xiàn)在發(fā)生了貸方6000,現(xiàn)在貸方1000, 你再好好看一下。