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老師,這個(gè)分錄怎么調(diào)整2022年收到一張發(fā)票是6000借其他應(yīng)付款6000借其他應(yīng)付款5000銀行存款1000,做錯(cuò)了我當(dāng)時(shí)應(yīng)該做管理費(fèi)用的6000

2023-05-19 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 15:08

借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:08

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:08

上面兩個(gè)分錄的金額是6000。

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:10

我說錯(cuò)了,應(yīng)該是這樣,這個(gè)分錄怎么調(diào)整2022年收到一張發(fā)票是6000借其他應(yīng)付款6000貸其他應(yīng)付款5000貸銀行存款1000,做錯(cuò)了我當(dāng)時(shí)應(yīng)該做管理費(fèi)用的6000

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:11

用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:11

你好,按照我上面的寫的就可以的??缒炅?,不能直接做到當(dāng)年的管理費(fèi)用。

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:12

這樣其他應(yīng)付款就增加了1000了呀

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:18

借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款5000,銀行存款1000,正確的不應(yīng)該是這一個(gè)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:18

其他應(yīng)付款應(yīng)該是在貸方余額1000, 你現(xiàn)在是其他應(yīng)付款在借方1000

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:21

我是收到6000的發(fā)票 一次一千付的 所以這樣做的 對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:23

可以的,可以這么做的,你還有錢沒有支付還是怎么了?

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:25

其他應(yīng)付款還在貸方還有余額

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:25

貸方應(yīng)該余額是1000,是不是這么做?如果是的話,就按照我上面的來寫。

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:26

貸方5000呀付了1000收到6000的票借方費(fèi)用6000

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:27

借以前年度損益調(diào)整6000, 貸其他應(yīng)付款6000有什么問題嗎?你指出來?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:27

你不會(huì)做的話,我告訴你答案了,做這個(gè)就行

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:27

因?yàn)樗每缒炅?,所以做以前年度損一調(diào)整,如果是當(dāng)年的話,借管理費(fèi)用6000,貸其他應(yīng)付款6000,

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快賬用戶9727 追問 2023-05-19 15:29

我的疑問是我之前是貸方5000呀現(xiàn)在6000不就多欠別人錢了嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:30

你好,現(xiàn)在的余額是在貸方1000塊錢,你反應(yīng)不過來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:31

之前是在借方6000貸方1000,現(xiàn)在發(fā)生了貸方6000,現(xiàn)在貸方1000, 你再好好看一下。

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借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款。
2023-05-19
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)6000 貸:其他應(yīng)付款6000
2023-05-19
?你好,你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2023-05-19
你好 借 以前年度損益 調(diào)整,貸 其他應(yīng)付款? ??
2023-05-19
您好,做一筆借:銀行存款-6000,貸:其他應(yīng)付款-6000 再做一筆借:其他應(yīng)付款6000,貸:銀行存款6000
2021-10-29
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