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老師,一般納稅人建筑公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理和外向的賬務(wù)處理有哪些不同?

2023-05-19 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 12:39

你好,主要是核算范圍,口徑的不同? 比如內(nèi)賬,按含稅金額做收入處理 而外賬需要做價稅分離處理?

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快賬用戶5148 追問 2023-05-19 12:42

老師,就像公司需要走賬,公司把錢給對方打過去,后面對方扣除了稅點后又把錢打回來,這個分錄該怎么寫呢,扣除的稅點記入什么科目?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 13:47

這個分錄我就沒有這樣寫過了

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快賬用戶5148 追問 2023-05-19 13:49

內(nèi)賬我也沒有做過,不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-19 21:38

是的,你沒有做過內(nèi)帳的

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你好,主要是核算范圍,口徑的不同? 比如內(nèi)賬,按含稅金額做收入處理 而外賬需要做價稅分離處理?
2023-05-19
你好,高新就是賬務(wù)處理,他有研發(fā),然后有研發(fā)加計扣除 研發(fā)支出-資本化/費用化-人工費、材料費等 月末研發(fā)支出費用化的基準(zhǔn)到管理費用,其他的一樣的。
2024-03-15
以下為建筑勞務(wù)公司一般納稅人常見業(yè)務(wù)賬務(wù)處理: 1. 收到勞務(wù)款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2. 計提工資及社保 計提工資 借:主營業(yè)務(wù)成本(一線施工人員) 工程施工 - 間接費用(施工現(xiàn)場管理人員) 管理費用(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 計提社保(企業(yè)承擔(dān)部分) 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工 - 間接費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 3. 發(fā)放工資并代扣個稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 4. 繳納社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險費 其他應(yīng)付款 - 社會保險費(個人部分) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 5. 發(fā)生勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款(支付外部勞務(wù)協(xié)作費用等) 原材料(施工中消耗材料) 6. 支付水電費等間接費用 借:工程施工 - 間接費用 貸:銀行存款 7. 間接費用分配 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 間接費用 8. 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 若有進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 9. 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款 10. 計提稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 - 應(yīng)交教育費附加 - 應(yīng)交地方教育附加 11. 繳納稅金及附加 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 - 應(yīng)交教育費附加 - 應(yīng)交地方教育附加 貸:銀行存款 12. 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用等 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 管理費用
2025-01-02
價稅合計做借庫存商品貸銀行存款,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-04-29
都屬于建筑服務(wù),大同小異。
2025-03-27
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