沒有調(diào)整的,要填寫數(shù)據(jù),只是不用調(diào)增調(diào)減
老師,所得稅年終匯算,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表沒有需要調(diào)整的還用工資數(shù)填上嗎?
有工資薪酬支出但是沒有調(diào)整,還需要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表嗎
老師,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表和固定資產(chǎn)折舊及調(diào)整明細表,沒有調(diào)整的用填數(shù)據(jù)嗎
老師,請教下:如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調(diào)整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎?
期間費用明細表里面職工薪酬有數(shù)據(jù)的話,就要填職工薪酬及納稅調(diào)整明細表嗎
第三季度所得稅預報表中,職工薪酬中計入成本費用的應付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應付職工薪酬,科目有二級明細,2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費, 2211.04 是工會經(jīng)費, 2211.05 是教育經(jīng)費 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學堂退費是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
第三季度所得稅預報表中,職工薪酬中計入成本費用的應付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個怎么填?
工資薪金支出這個是不填賬務上應付職工薪酬的數(shù)據(jù)
填寫管理費用-工資等數(shù)據(jù)