還需要申報10月的增值稅季報
老師,我們公司是8月份起從一般納稅人正式變更為小規(guī)模納稅人了,那么我9月報稅的時候需要報8月的增值稅嗎? 還有10月的時候直接季報
老師,公司在10月份將小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人,那10月份報9月份的稅是按小規(guī)模還是一般納稅人
小規(guī)模納稅人8月份開票超500萬,9月份填寫一般納稅人申請表,填寫當(dāng)月申請次月生效,是10月份申報時還是按季度報小規(guī)模申報表申報,11月份報稅10月份稅時才是一般納稅人,是這樣嗎
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
您好!我公司9月份注冊小規(guī)模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現(xiàn)在要到大廳申報,我需要帶什么,10月份的小規(guī)模納稅人申報表做好了,現(xiàn)在不知道11月份一般納稅人申報需要什么
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?