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老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,在稅法上,購進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈(zèng)送的物資在會(huì)計(jì)分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎樣做?

2023-05-19 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-19 09:56

借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)。

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快賬用戶2192 追問 2023-05-19 09:58

銀行付款的,沒有反映到這筆分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-19 10:04

借:庫存商品 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) ? ? ?銀行存款

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借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)。
2023-05-19
你好,建議還是沖其他業(yè)務(wù)支出
2024-09-15
你好,這個(gè)就是視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-06-01
你好,按照120確認(rèn)收入的
2021-12-20
你入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
2021-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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