你好 是的 發(fā)票執(zhí)行合同約定 是銷售了就要開發(fā)票的的
老師,你好,我想問下,我們付給供應商款后,供應商一直沒有開票給我們,過了幾個月后,供應商公司抬頭煥了,改了幾個字,現(xiàn)在用新的抬頭直接給我們開票,需要他們的證明么? 因為付款賬戶和現(xiàn)在開票抬頭不一致
你好 老師 我們要給客戶開票,但是供應商還沒有開給我們,那我們可以先開嗎?
老師好,想問一下,我們付款給供應商買設(shè)備,但是供應商把發(fā)票開給了我們總公司,總公司又開給了我們,我們怎么做賬?
你好,我想問下我們收到供應商的質(zhì)量罰款 ,因為供應商有質(zhì)量問題,我們要求他賠償我們,供應商把錢打給我們,我們需要開票嗎 ?還是給個收據(jù)
老師你好,我想問一下我司未付3月份的款給供應商,但是有沒有義務要求供應商先開票給我們
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
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你意思是說要看合同怎么約定是嗎主要看合同嗎
我想知道的是有沒有法律義務供應商與我司發(fā)生了交易行為就有義務開發(fā)票給我們
你好 有的 對方銷售了就要開發(fā)票的? 還有規(guī)定是收款開發(fā)票 這樣的? 所以看你們約定的?
像你們這樣說,那我跟供應商約定說付了款再開發(fā)票,那這樣說的話供應商沒開票豈不是不用交稅
你好 對方不開票可以做無票收入 正常交稅的?
那稅法有沒有規(guī)定公司一定要開票呢可以一直不開票做無票收入是嗎
你好規(guī)定是要開發(fā)票的 這個對