你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 總公司委托你們付款給b
老師好,想問一下,我們付款給供應商買設備,但是供應商把發(fā)票開給了我們總公司,總公司又開給了我們,我們怎么做賬?
請問下我們購買一臺設備300萬,全款付給供應商,又在融資公司融資了270萬,這個270萬融資公司直接付給我們,我們再每月還款,設備全款發(fā)票是供應商開票,那在融資公司付給我們的270萬的會計分錄怎么做?
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營業(yè)模式是供應商給我們車,我們再把車買給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應商啦,但是我們供應商直接按買給我們的價格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
老師,我們分包B公司給總包A公司墊材料款(因為供貨商沒有采購合同,開專票開給A公司,必須先收款,再開票),等到我們把發(fā)票交給A總包公司,A總包再支付貨款給供應商,同時供應商把我們之前墊付的款退給我們,這個分錄怎樣做呢?
老師:想請問一下,我們通過公司公賬給供應商付了一萬塊錢,是買設備的定金,現(xiàn)在我們如果不買設備了,是可以讓對方退還我付款的一萬塊嗎?他們也沒有開發(fā)票給我司。
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個人部分也由公司出,這樣的話這個費用在計提社保的時候個人部分就直接進管理費用-職工福利費 這樣可以嗎?
c選項 錯報重大且具有廣泛性 應當是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個新的印花稅的金額,需要進行申報,比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說要申報,我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個月開票營業(yè)了,所有費用不計入開辦費了嗎?和平常正常入賬費用嗎,比如銷售費用—招待費,管理費用—辦公費?是這樣嗎
老師:去年借:預收款 貸:主營業(yè)務收入。應交水費。 的會計分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費如何寫會計分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個主要股東及分紅情況,這個怎么填寫,點擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機器設備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個體工商戶,這個機器設備能入賬計提折舊嗎?
是買的商品,不是固定資產(chǎn)。我們收到供應商開的發(fā)票怎么做賬?借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:預付賬款—供應商。是這樣嗎?不體現(xiàn)總公司嗎?
不是 你們不是總公司開給你們的嗎
發(fā)票是總公司開給我們的,但是我們付款是直接付給了供應商
總公司出委托書 委托你們付款給供貨商 貸銀行存款
那掛賬是掛供應商還是掛總公司?
就是付款的時候,預付賬款下面寫誰,是總公司還是供應商???
然后收到總公司開給我們的發(fā)票,又怎么做賬?
總公司 他委托你們付款的
付款的時候,借:預付賬款—總公司,貸:銀行存款。收到發(fā)票的時候,借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款—總公司。是這樣嗎?
你好 是的 可以這么做的
感覺好像不太對吧
哪里不對 委托書不是嗎 替總公司還錢