同學(xué)你好,a企業(yè)申報表收入確認(rèn),可以開票給b。

你好,企業(yè)A法人在另外一家企業(yè)B上班,B發(fā)工資,A企業(yè)的短信提醒工資薪金所得個人所得稅應(yīng)申報未申報,是否可以由A企業(yè)僅添加另外一個人做雇員0申報?謝謝
前提:綜保區(qū)內(nèi)交易,委托代理進(jìn)口貨物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企業(yè)。 貨物到達(dá)后,B報關(guān)并進(jìn)入綜保區(qū),A按代理合同分批劃款給B,B按批次交貨給C,C在綜保區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工,并由C報關(guān)入境(目前不知道海關(guān)繳款書是如何開具)。現(xiàn)在是A要求B出具0增值稅率的發(fā)票。 1.請問有沒有文件支撐呢,這個可行嘛 2.B需要給A對方開具發(fā)票嘛 3.若是B給A開具發(fā)票,A給C開具發(fā)票(A此時抵扣掉了嗎),C拿著銷項稅發(fā)票加海關(guān)繳款書抵扣嗎
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進(jìn)口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進(jìn)口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進(jìn)口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進(jìn)口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進(jìn)口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進(jìn)口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
保稅區(qū)加工企業(yè)a把加工貨物賣給b區(qū)外企業(yè),b企業(yè)報關(guān)交稅。a企業(yè)申報表收入是否確認(rèn),可以開票給b嗎
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?