你好,賬載金額填寫1萬,稅收金額填寫6000。然后剩余不允許抵扣的這1萬,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額1萬。
2.某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品收入8000萬元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4300萬元3)發(fā)生銷售費(fèi)用970萬元(其中廣告費(fèi)800萬元)、管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元)、財務(wù)費(fèi)用60萬元;要求:(1)計算該企業(yè)的會計利潤總額;(2)計算該企業(yè)對廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額;)()計算該企業(yè)對招待費(fèi)的納稅調(diào)整額;
如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生了5萬,2021年無收入,其中3萬屬于不合理的,需要調(diào)增,那么,填匯算清繳表時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額應(yīng)該填多少?是0嗎
2、某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元;發(fā)生管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元)。要求:計算甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整金額。
某企業(yè)2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入2500萬元。 (2)銷售成本1100萬元。 (3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)400萬元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50萬元);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元);財務(wù)費(fèi)用60萬元。 (4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。 (5)營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。 1、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“調(diào)增金額” 為 [填空1] 元(列至角分); 2、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“調(diào)增金額”為 [填空2] 元(列至角分)。 3、年度納稅調(diào)整項(xiàng)目表中捐贈支出“賬載金額”為 [填空1] 元(列至角分),“稅收金額”為 [填空2] 元(列至角分)。
匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發(fā)生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列?
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實(shí)際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
好的,但是老師我還有個疑問,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額,是直接從期間費(fèi)用表的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)取數(shù)的,自己不能手動填,在期間費(fèi)用表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)我只能填2萬,但這么填就不太對
你好,賬載金額可以修改的,你試一下。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。