你公司是屬于籌建期嗎
某公司將自產(chǎn)產(chǎn)品成本價6萬元,市場價10萬元用于招待企業(yè)的合作伙伴,均為不含稅金額,增值稅稅率是13%,企業(yè)當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入累計金額為1000萬元,另外發(fā)生其它業(yè)務(wù)招待費50萬元,請問該企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該如何調(diào)整?
如果業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了5萬,2021年無收入,其中3萬屬于不合理的,需要調(diào)增,那么,填匯算清繳表時,業(yè)務(wù)招待費稅收金額應(yīng)該填多少?是0嗎
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師好,公司的招待費,是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費是10萬,年收入為0,那匯算清繳時調(diào)增的金額是多少呢? 謝謝
老師好,公司的招待費,是按年算的嗎?不能超過那些, 比如2022年的業(yè)務(wù)招待費是10萬,年收入為0,那匯算清繳時調(diào)增的金額是多少呢?答過的老師請不要再答了, 謝謝
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
給房主付的房租,對公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
麻煩問下必然保險公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個怎么做分錄呢
公司給個人保險員工家的物業(yè)費,可以走福利費這個科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計算
麻煩圖片這個老師說下謝謝
以房屋作價出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實現(xiàn)利潤總額2 100萬元,其中符合免稅條件的國債利息收入為100萬元。甲公司遞延所得稅負債2×23年年初和年末余額分別為20萬元和30萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費用為( )萬元。
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嗯是的老師
那你的實收金額是2*0.6=1.2
籌建期,即使無收入,可以按業(yè)務(wù)招待費60%算嗎?
是的,籌建期,業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是實際發(fā)生額的60%
那么,老師,業(yè)務(wù)招待費共5萬,3萬是不合理招待支出,剩余的合理支出2萬,是以這個2萬為基數(shù)?
是的,按合理支出作為基數(shù)