按照經(jīng)營租賃開票,若是小規(guī)模,開5%,若是一般納稅人,9%
我們公司是從事市場開發(fā)及租賃業(yè)務(wù),每個市場只安裝一個電表和水表,供電和水務(wù)為我司開具水電發(fā)票。我們公司給每個租戶安裝水電表,租戶產(chǎn)生的水電費需要由我們代收代繳,請問我們公司可以委托第三方代收水電費嗎?請問怎么操作?
老師 我們公司是生產(chǎn)砂石及骨料的公司 我想請問一下我們可以把一些產(chǎn)品在銷售是采用簡易征收,另一些還是差額征收嗎
請問一下 我們公司 是生產(chǎn)砂石骨料的 我們公司的樓頂租給了電信公司安裝基站,要求我們開票,我們公司可以開幾個點的票呢
老師我們公司是生產(chǎn)砂石的 現(xiàn)在把公司9平方的一個場地租給了電信安裝基站。年租金5000元 銷項412.84 開出了專票 ,這個收入怎么入賬
我們公司是租賃業(yè)。請某裝修工程公司給我們公司做安裝工程。按簡易計稅項目可以開3個點的普票嗎?(對方是一般納稅人,要給我們開3個點的專票,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
這個有相關(guān)文件規(guī)定嗎 我們是一般納稅人 營業(yè)執(zhí)照上沒有相關(guān)業(yè)務(wù) 現(xiàn)在是全電發(fā)票 可不可以開5%的票
不可以,這是不動產(chǎn)租賃
我們是把樓頂租出去 這個是算房屋出租嗎 房屋出租是不是和取得證的時間有關(guān)系啊,我們這個房屋是算經(jīng)營租賃嗎,我們租的是樓坪
是算房屋出租,不動產(chǎn)租賃
老師,百度上說:營改增后出租不動產(chǎn)增值稅稅率為11%和5%的征收率。 1、2016年5月1日起,不動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為11%。2、一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人出租其2016年4月30日前取得的與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn),應(yīng)按照上述計稅方法在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行納稅申報。 3、一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的、與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn),應(yīng)按照3%的預(yù)征率在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行納稅申報。 3%又是什么意思
出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可按簡易計稅5%
3%又是什么意思,這是在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳,按3%預(yù)繳
老師 我們出租的是樓坪上的9個平方,是不是可以按場地租賃開票呢 如果按不動產(chǎn)租賃還要交經(jīng)營性房產(chǎn)稅吧 按場地租賃稅率又是多少啊
場地租賃也是屬于不動產(chǎn)租賃