增值稅稅率1% 附加稅6%, 生產(chǎn)經(jīng)營,看具體的征稅方式,稅率表可以參考這個(gè) 如果開普通發(fā)票,季度銷售額30萬,可以免增值稅附加稅。
請(qǐng)問老師,(小規(guī)模)個(gè)體戶 查賬征收,季度綜合所得60萬,請(qǐng)問個(gè)人所得稅和增值稅是 應(yīng)該怎樣計(jì)算麻煩寫一些計(jì)算步驟?適應(yīng)多少的稅率?謝謝老師
老師您好!個(gè)體工商戶季度開票46萬,個(gè)人所得核定征收率是0.1,是小規(guī)模,開的是普票,請(qǐng)問本季度應(yīng)交多少個(gè)人經(jīng)營所得稅?是如何計(jì)算的,謝謝!
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶是怎么征收稅的?征收哪幾種稅?稅率按多少呢
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶是怎么交稅的,征收率是多少
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶銷售普通貨物,應(yīng)交哪些稅,征收率是多少,怎么計(jì)算,謝謝!
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問應(yīng)該開什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報(bào)表金額按照10萬申報(bào),稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問這個(gè)利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個(gè)指標(biāo)考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請(qǐng)各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷和津貼嗎?
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利潤100萬以內(nèi)的,生產(chǎn)經(jīng)營所得可以減半。
老師,麻煩您列公式表達(dá)算下年度100萬利潤,及年度利潤120萬分別交多少稅
100萬乘以35%減65500)*50% 100萬乘以35%減65500)*50%?20萬*35%-65500
老師,按上面公式,100萬要交142250,個(gè)人所得稅?
對(duì)的,是的,是這么做的。
減免稅額=(個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分的應(yīng)納稅額-其他政策減免稅額×個(gè)體工商戶經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額不超過100萬元部分÷經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額)×(1-50%)
能幫解答下這個(gè)公式嗎,按100萬利潤
你們單位有減免的稅額嗎?沒有的話,這里都是零。
這條政策沒有針對(duì)特定個(gè)體工商戶
只能是個(gè)體戶。套上面的公式就可以的。