同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后再按照藍(lán)字發(fā)票做分錄
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
老師,去年支付的一筆貨款,做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,今年收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬?
老師,22年的暫估款5,當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票,做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎?
22年收到成本發(fā)票,入賬了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬,貸,應(yīng)付賬款5萬,,23年供應(yīng)商紅沖了這筆發(fā)票,那么我23年賬上面是不是直接做一筆紅沖分錄就可以了?直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)5萬,貸應(yīng)付賬款付5萬。
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請(qǐng)問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
老師,A公司給個(gè)人付款10萬元,這筆費(fèi)用是報(bào)廢的車款,個(gè)人可以代開這種報(bào)廢車款嗎???
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店,這種是不是我以后年檢都不用做了,為什么會(huì)設(shè)置那,是因?yàn)槭莻€(gè)體戶,還是什么原因,有的店鋪去不設(shè)置
注冊(cè)公司后可以不稅務(wù)登記?
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估-5 然后再做一筆借應(yīng)付賬款-A公司5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 是這樣嗎?老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,這張發(fā)票放去年的記賬憑證里面還是今年的記賬憑證?
這個(gè)匯算清繳是可以抵扣的吧
同學(xué)你好 這個(gè)可以稅前扣除
老師,幫忙看一下這樣做對(duì)嗎?
老師,這張發(fā)票直接放這個(gè)憑證里面嗎?匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
第二個(gè)分錄為啥是負(fù)數(shù)
剛剛填的正數(shù),填完應(yīng)付賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是負(fù)數(shù)
現(xiàn)在這樣對(duì)嗎
同學(xué)你好 只是紅沖暫估的 成本不用紅沖呀
老師,這樣對(duì)嗎?
同學(xué)你好 應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)紅沖了 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 這樣