同學,這個是開負數(shù)發(fā)票沒錯,但是退貨,不是折扣
我們收到退的上個月不良品,他們不讓重新開票什么的,他們直接從我們發(fā)的貨里直接減數(shù)量,減金額,開出的發(fā)票上數(shù)量和金額都和實際發(fā)貨不一致了,我做賬怎么做,成品入庫該怎么入啊,數(shù)量都對不上了,不知道該怎么辦了
老師好,我想咨詢一下,公司收到退貨(商品明細很多),對方開具的紅字發(fā)票信息表上面只有一個商品明細,但是發(fā)票金額和退貨金額一致,請問是可以的么
老師,對方開了一張發(fā)票,有一個品種數(shù)量40,不含稅金額246.37?,F(xiàn)在對方和我們折扣費用,開了退貨證明,不含稅金額246.37,數(shù)量1??梢蚤_紅字發(fā)票嗎?
老師,我想問問我們給客戶開票,對賬時出現(xiàn)有退貨,導致部分產(chǎn)品為負數(shù),對方又不出具紅字信息表,這種情況我可不可以給對方開成銷售折扣呢?在一個較大金額后面?
老師,我想問問我在開發(fā)票是,對賬有退貨,這個負數(shù)我可不可以直接開成折扣呢?讓開票金額和對賬金額一致呢?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
現(xiàn)在對方要求開成折扣,我也開了,我也把送貨單重新按照新開票的金額配好了,就當時折扣有沒關(guān)系呢?
對的,同學,這個是負數(shù)發(fā)票,如果 你們算成折扣,是可以的