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老師好,我想咨詢一下,公司收到退貨(商品明細(xì)很多),對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表上面只有一個(gè)商品明細(xì),但是發(fā)票金額和退貨金額一致,請(qǐng)問(wèn)是可以的么

2022-07-28 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-28 09:42

還是按照原來(lái)發(fā)票上的明細(xì)填寫信息表?

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快賬用戶7898 追問(wèn) 2022-07-28 09:45

您的意思是要按照正確的退貨明細(xì)填寫信息表是吧?

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快賬用戶7898 追問(wèn) 2022-07-28 09:48

對(duì)方公司說(shuō):紅字發(fā)票不支持開(kāi)具清單,信息表界面價(jià)稅合計(jì)與實(shí)際需沖紅的金額相符即可

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齊紅老師 解答 2022-07-28 10:07

你好 是的 按正確的填寫, 有清單發(fā)票的是填寫主要的就行??

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還是按照原來(lái)發(fā)票上的明細(xì)填寫信息表?
2022-07-28
這個(gè)名字是一樣的,一樣是可以這個(gè)開(kāi)一張上面, 不一樣,型號(hào)不一樣那這個(gè)沒(méi)有好的辦法只能一張對(duì)應(yīng)一張開(kāi)了,正規(guī)是這樣,不正規(guī)就是開(kāi)一張上面
2021-03-30
同學(xué)你好 增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵?gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱新系統(tǒng))中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。  ?。ㄈ╀N售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。   (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
2022-09-27
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2024-05-24
你好信息表 假如你原來(lái)藍(lán)字發(fā)票很多明細(xì)的; 這個(gè)不用開(kāi)明細(xì)。 你信息表 也開(kāi)不了明細(xì)的。把大類 是金額開(kāi)正確在開(kāi)紅字發(fā)票
2021-06-16
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