您好,同學(xué),對應(yīng)著存貨的
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
因?yàn)樵?019年的時(shí)候有一個(gè)生產(chǎn)線零配件的銷售合同A-01已經(jīng)完工入庫,入庫分錄為借:庫存商品-A-01貸:生產(chǎn)成本-A-01。但是出貨時(shí)這個(gè)銷售合同A-01零配件與另外一個(gè)銷售合同A-05一并發(fā)貨,銷售人員沒有把這事咨會(huì)財(cái)務(wù)這邊,所以銷售合同A-01沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。庫存商品就一直掛賬. 現(xiàn)在的處理方法想把這個(gè)零配件合同A-01的成本轉(zhuǎn)入到正準(zhǔn)備完工出貨的銷售合同A-08的成本中,請問有什么會(huì)計(jì)方法去處理呢?
外賬沒有庫存商品為0,這個(gè)庫存商品就是生產(chǎn)了1000賣了600剩了400的完工產(chǎn)品,現(xiàn)在想成立自己的財(cái)務(wù),庫存商品實(shí)際有400件,導(dǎo)入賬套的時(shí)候想把這400件包含進(jìn)去,想問一下庫存商品對應(yīng)的科目什么
公司主營是提供機(jī)器設(shè)備維修加工服務(wù)的,現(xiàn)購入一批配件用于設(shè)備維修加工改造用,這批配件是做庫存商品科目還是原材料科目?當(dāng)配件領(lǐng)用的時(shí)候借方入生產(chǎn)成本科目嗎?維修改造完工后,成本是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品還是什么科目?因?yàn)橛X得只是提供了維修加工服務(wù),并沒有生產(chǎn)出商品,入庫存商品是否合適?
老師你好, 9月份的時(shí)候進(jìn)了一批貨,但是會(huì)計(jì)入賬的時(shí)候沒有帶產(chǎn)品名稱,5種產(chǎn)品,全部都是進(jìn)庫存商品這個(gè)一級(jí)科目了。我現(xiàn)在分別賣了這些商品不同成本金額,想要把這些商品等一下二級(jí)科目,請問我需要如何做賬?? 之前入庫是 借:庫存商品 貸:銀行存款 庫存商品沒有出現(xiàn)二級(jí)科目
老師,公司一月份注冊,法人只付了100元進(jìn)去,其他業(yè)務(wù)沒有,請問需要按季度報(bào)稅否?
您好老師,公司要用現(xiàn)金支出怎么辦?就是日常的小額支出?不通過公戶交易
你好,我想要這個(gè)資料,哪里有?
我想學(xué)下個(gè)體工商戶的具體申報(bào),還有有哪幾種征稅方式,開票和不開票的區(qū)別,在哪里學(xué)
個(gè)人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個(gè)點(diǎn)的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個(gè),一個(gè)是商業(yè),一個(gè)是其他現(xiàn)代服務(wù),請問這個(gè)稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報(bào)過5月的個(gè)稅了 還能交社保嗎