您好,就是說,你先計提這個是吧

老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個賽事組織服務(wù)開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個成本票具體有些什么。是不是運營的時候發(fā)生的一些費用都算成本,那這個是計入哪個科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運動員的大巴車費用,食宿費用等這些
我單位正常是銷售運輸設(shè)備開具13個點的銷售專票,這次因為附帶了售后設(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個服務(wù)費的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費,這個月發(fā)票都來給對方了,也就是售后一年的服務(wù)費我們已經(jīng)收了并且開票給對方了,但是服務(wù)是一年的,這個月開始服務(wù),這個成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的,那成本這塊這個月就利潤特別特別高,因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本,就不知道這個該怎么做分錄做賬了?有點懵,求大神指點一下思路
本月有退貨,因為質(zhì)量的問題會報廢處理。正常的每一筆分錄做法是把原來的收入沖掉,然后借庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本,查明原因后,我們是借廢料,借銷售費用,貸庫存商品。如果我把一個月的的收入跟退料一起結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該分錄怎么做,不想一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn)。如果一個月匯總做,假設(shè)我們這個月銷售1000KG的商品,有10KG是退料報廢,我們結(jié)轉(zhuǎn)的是:借主營業(yè)務(wù)成本100-10的貸庫存商品100-10的,那剩余的 廢料用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)回去
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
請問,做設(shè)計服務(wù)的,然后每個月的工資我想存起來具體怎么處理。類似于放存貨那樣,開票出去再結(jié)人工成本。
老師,我們是律師事務(wù)所,請問取得一張40萬發(fā)票,律所承擔(dān)稅金4000元,怎么測算支出的稅金和最終達到的節(jié)稅目的哪個有性價比呢,怎么能夠算出能節(jié)約多少稅負呢?
小微企業(yè)怎么交企業(yè)所得稅
文化事業(yè)建設(shè)費有滯納金嗎
我們現(xiàn)在開發(fā)票,開雜糧,開雜糧套餐禮盒,合規(guī)嗎?
公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,自然人轉(zhuǎn)給新股東(公司),原值100萬,但是這個自然人股東沒有實繳金額,賬面上的股本金是別的股東繳納的?,F(xiàn)在可否零元轉(zhuǎn)讓呢
怎么確認公司類型是商貿(mào)企業(yè)還是建筑服務(wù)的,一個項目即銷售貨物又有建筑服務(wù),是屬于商貿(mào)還是建筑
老師,是不是所有的進項發(fā)票,普票什么的,我都需要收集起來保存?在電子稅務(wù)局上能查到,其他公司開給我公司的發(fā)票吧
老師,我們銀行收到的美元數(shù),比報關(guān)單上的金額大,因為我們出口的還有包裝箱,干燥劑等,都沒有在報關(guān)單上體現(xiàn)。第一次出口報關(guān)的時候,干燥劑是應(yīng)稅貨物,還補稅了的。這次怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人銷售東西,一定要給別人開票嗎。小規(guī)模納稅人買進東西一定要收票嗎
老師,可以只交保險不報個稅嗎
是的,先計提且發(fā)工資出去了。發(fā)票還沒開。開了再結(jié)成本。這咋辦
那你就是說,正常先計提成費用,然后放那
具體是怎么入賬呢?計提成費用不就直接在利潤里了么
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬,這個樣子就可以的了